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老師,單位是一般納稅人上個月要交的增值稅8萬多 然后有個延交的政策 上個月交的增值稅4萬多 還有4萬多沒交 繳款期限到明年2月份 這個月我申報增值稅在27欄本期已繳稅額填寫上個月交的4萬多嗎

2021-12-09 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-09 10:21

你好 ;? 是嘚。 你已經(jīng)繳納的部分 4萬是 已交稅費欄次去。? 你 后面 未交的? 會有余額 4萬多的;? ?

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快賬用戶1252 追問 2021-12-09 10:23

繳納的4萬多是填寫在27欄本期已繳稅額 還是28欄分次預(yù)繳稅額 還是30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 10:30

你好 ;? ? ? ? ? 30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額??

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快賬用戶1252 追問 2021-12-09 10:32

32欄期末未繳稅額是這個月申報要交增值稅+剩余未交的4萬多 這樣申報對嗎 我怎么辨別我申報的增值稅納稅申報表有沒有問題呢

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齊紅老師 解答 2021-12-09 10:39

你好 ;? 剩下的4萬等著到期了你們申請緩交的時間到了一起繳納即可 。? ? ?你核對你? 剩下的 金額 是不是還有4萬未交即可??

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快賬用戶1252 追問 2021-12-09 10:40

30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是單單指的增值稅吧 不包含附征稅那些吧

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齊紅老師 解答 2021-12-09 10:45

你好; 是嘚。 不包括附加稅的??

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快賬用戶1252 追問 2021-12-09 10:45

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-09 10:50

沒事的; 希望能幫到你? ?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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