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開具上月的負數發(fā)票,這月我怎么做分錄,成本怎么結回來,我這月的成本怎么結轉

2021-12-09 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-09 11:57

你好,當時的成本分錄是怎么做的?開完了負數發(fā)票不需要開正確的是嗎?

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快賬用戶4051 追問 2021-12-09 11:58

上月開了正確的票不夠了,這月才把錯的開負數

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齊紅老師 解答 2021-12-09 12:01

借應收賬款負數貸,主營業(yè)務收入負數、應交稅費負數 借、主營業(yè)務成本負數貸、庫存商品負數。

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快賬用戶4051 追問 2021-12-09 12:24

我就是這樣做,本月結成本的時候不對

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齊紅老師 解答 2021-12-09 12:31

你好,出現了什么提示的?你的主營業(yè)務成本是借方負數嗎?

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快賬用戶4051 追問 2021-12-09 12:33

我入庫這月的庫存結時.為什么沖的那個也要結里面呢,利潤是負數了

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齊紅老師 解答 2021-12-09 12:35

因為你這個月收入紅沖了,你的對應成本也得紅沖。

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快賬用戶4051 追問 2021-12-09 12:36

做了成本負數了

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齊紅老師 解答 2021-12-09 12:37

主營業(yè)務成本在負數 結轉本損益的時候借本年利潤負數貸主營業(yè)務成本負數,你看一下有沒有余額,如果是沒有余額的話就是正確的。

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快賬用戶4051 追問 2021-12-09 14:28

庫存會留下來是吧

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齊紅老師 解答 2021-12-09 14:30

你好對的是的會的。

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你好,當時的成本分錄是怎么做的?開完了負數發(fā)票不需要開正確的是嗎?
2021-12-09
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結轉 的成本 借:主營業(yè)務成本 (負) 貸:庫存商品(負)
2023-06-12
 企業(yè)開具銷項負數發(fā)票應做如下賬務處理:   借:應收賬款——某單位(紅字)     貸:主營業(yè)務收入(紅字)       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2021-10-22
可以不需要做分錄,你發(fā)票直接貼之前后面就可以,成本沒有問題也不需要沖掉,或者是借應收負數,貸主營業(yè)務收入 負數,應交增值稅負數,借應收貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,
2020-12-10
你好,這個成本也是需要。做紅字憑證沖減的。
2024-10-16
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