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老師,是這樣的,我們上個月銷售設(shè)備并開具發(fā)票,可是成本票,一直都沒回來,這種情況下我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

2024-02-02 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-02 10:51

有暫估的就正常結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7158 追問 2024-02-02 10:52

老師,分錄該怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-02-02 10:54

借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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快賬用戶7158 追問 2024-02-02 11:24

最重要是這一步吧,借庫存商品,貸成本 之前簽的合同10萬元,還沒開發(fā)票,但是付了款,借應(yīng)付貸銀存 我暫估的話是借原材料貸應(yīng)付~暫估嗎? 那之后發(fā)票回來要把之前的全額沖了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:26

你這個是沖減成本的分錄 暫估的話除非多暫估了 不然不會做借庫存商品貸成本

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快賬用戶7158 追問 2024-02-02 14:27

老師,那您給寫的那一步,那它的金額怎么估算出來呢

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:28

看實際的金額哦 不用自己算

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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