你是根據(jù)什么錄入的期初余額哦
老師您好!期初建賬時的應收賬款、其他應收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品的借方余額對應的貸方分別是哪個科目;應付賬款、其他應付款的貸方余額對應的借方是哪個科目
老師您好!期初余額資產不等于負債+所有者權益 ;應收賬款的借方余額對應登錄未分配利潤是嗎?那應付賬款的余額對應登錄哪個科目呢
劉倩老師您好!根據(jù)之前的科目余額表登錄期初資產余額不等于負債+所有者權益之和,差額部分直接計入未分配利潤科目嗎
劉倩老師您好!根據(jù)之前的科目余額表登錄期初資產余額不等于負債+所有者權益之和,差額部分直接計入未分配利潤科目嗎
新建了一個金蝶賬套,根據(jù)對方交接過來的5月科目余額表,應收賬款為貸方余額,資產表公式為應收賬款的借方余額+預收賬款的借方余額,這時候資產負債表是不是就不會顯示我錄入的應收賬款期初額?
一般納稅人現(xiàn)在實際繳納的附加稅比例是多少
老師好,比如公司9月工資計提數(shù)是10萬,實際發(fā)放工資是8萬,那我申報季度申報表的時候賬載金額填10萬,實發(fā)金額填8萬可以不,如果按實發(fā)數(shù)申報個稅的話好多月份不發(fā)工資,害怕一直零申報會產生風險
老師,020生活服務是個什么行業(yè)的
老師!在稅務系統(tǒng)用員工卡支付由員工承擔的個稅未申報處罰罰款!賬務怎么處理
社保個人部分跟公司部分怎么計提怎么繳納
請問現(xiàn)在所得稅申報,工資都是只是申報都沒有實際發(fā)放怎么填報呢
社保基數(shù)上調整,我們看可以按去年基數(shù)申報嗎?
老師您好,職工報銷的停車費沒有發(fā)票,怎樣處理啊
老師,請教下,養(yǎng)老院會計處理怎么做?,收入大部分是政府補助收入,一小部分是收到個人交的養(yǎng)老金,要怎么核算?謝謝
老師, 我們去年買的設備,未付款,我正常做的入固定資產,并折舊,今年把其中一部分設備退回,分錄怎么做,謝謝
根據(jù)實際的庫存金額和應收應付款
這種不行的額,你要根據(jù)你之前賬務的科目余額表錄入期初的