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Q

老師, 我們?nèi)ツ曩I的設備,未付款,我正常做的入固定資產(chǎn),并折舊,今年把其中一部分設備退回,分錄怎么做,謝謝

2025-10-20 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-20 08:41

沖減固定資產(chǎn),以前的折舊不用調(diào)整,后期折舊要少折

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快賬用戶3469 追問 2025-10-20 13:08

怎么做呀,這個設備是不要了退回廠家了

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快賬用戶3469 追問 2025-10-20 13:16

這個沒有收款,所以我做的是借:應付賬款-A公司,累計折舊,制造費用--折舊,負數(shù),貸:固定資產(chǎn),這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-20 14:13

可以的,可以這樣做分錄

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同學你好 那你直接紅沖就可以
2022-06-01
借固定資產(chǎn) 貸其他應收賬款(沖以前錯的科目) 銀行存款
2022-07-01
你好 計入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款
2021-01-13
你好,你的固定資產(chǎn)賬務處理不用修改的,當時沒有支付的掛著應付賬款嗎?
2023-06-25
你好同學,你這樣處理同學借:固定資產(chǎn)(實際) 貸:銀行存款 現(xiàn)在依實際的記賬,依實際的折舊,后面增加金額了,依增加后的金額調(diào)增固定資產(chǎn),然后下面的折舊再依新的沒折舊完的金額折
2021-05-11
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