同學你好 對的 這個不顯示了
你好,應收賬款科目余額表期未有借方余額290000,有貸方余額37200,預收賬款期未余額為零,資產(chǎn)負債表重組后,資產(chǎn)負債表應收賬款期未數(shù)是怎么計算的呢
老師,請問這題我的理解正確嗎? 2019.12初 1、應收賬款科目余額是借方余額800000,各明細科目無貸方余額,則說明各明細科目都為借方余額。 2、再根據(jù)資料三可知:12月初的預收賬款科目余額里包含預收賬款-丙公司明細科目余額40000,不能收回予以核銷后,該明細科目余額為0。 根據(jù)資產(chǎn)負債表應收賬款項目的期末余額=應收賬款明細科目借方余額+預收賬款明細科目借方余額-與應收賬款相關的壞賬準備,12.31日資產(chǎn)負債表應收賬款項目期末余額=800000-40000+608600-102400=1266200
應收賬款 2019資產(chǎn)負債表年初余額在借方是2000 然后1-8月份借方又出現(xiàn)41000 9月份貸方出現(xiàn)41000 那九月份資產(chǎn)負債表應收賬款就應該是 期末余額為零 年初不變 但是為什么九月份的資產(chǎn)負債表是本期發(fā)額 應收顯示為5000 預收也出現(xiàn)5000啊 我從來沒寫預收的科目啊
會計報表上的應收賬款科目是根據(jù)應收賬款的余額和預收賬款的余額來填寫的嗎?比如說2020年12月,應收賬款科目 借方:500元,貸方:600元,余額:貸方100元。預收賬款科目 借方:300元,貸方:200元,余額:借方100元。那么12月份資產(chǎn)負債表上的應收賬款項目應該填500+300=800元,還是:100元
老師,我公司現(xiàn)在需要換財務系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負債表的預收賬款期末余額=應收賬款的貸方余額+預收賬款的貸方余額, 比如 預收賬款-A客戶 借方余額5000 預收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應收賬款- 甲公司借方 10000 應收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應收賬款是70000 預收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應收賬款 15000 預收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應的科目輸入數(shù)據(jù)的。
費用發(fā)票4月勾選,5月報銷,費用能記到5月嗎
請問民非投入投資款,如何做分錄?
老板自己不發(fā)工資,他的社保費打算每月自己打到公司賬戶繳納社保,這筆社保費用可能稅能稅票扣除?還是要怎么操作能做費用扣除
老師你好,請問長期待攤費用是入賬本月開始攤費用,還是下月開始攤?
老師好,剛進入一家做游戲滴公司,想問下那個文化事業(yè)建設費是怎么算的,我看書上是廣告收入減支出費用后含稅差額滴百分之三,但是具體應用是怎么算? 拿每個月的廣告收入還是營業(yè)總收入,減掉總的營業(yè)成本還是廣告這部分成本,費用這塊是減什么?廣告相關的發(fā)布費?麻煩具體說說,我們平時銷項就只有信息技術(shù)服務,信息服務費,廣告費這幾項,其他沒有
當月出口的貨物,現(xiàn)在截止5月30日了,電子口岸上,報關單還顯示不可以下載,請問當月開不開出口發(fā)票,確認收入呢
發(fā)現(xiàn)一張21年的出差住宿費發(fā)票未入賬 未抵扣 現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,匯算清繳,費用調(diào)高了,不退稅了,稅務局會查嗎?
老師一個大法人辦了2個單位,這個法人章可以通用一個嗎
您好!老師麻煩問一下企業(yè)所得稅年報已經(jīng)申報了,有一個員工稅務申述說我們給他做工資申報了40000元,我們沒有亂申報是他爸爸在我們工地干活,老人家給老板提供的是他兒子的身份證和銀行卡,我今天把這個工薪在稅務大廳修改了。我企業(yè)所得稅年報早就申報了,我怎么修改。
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其他流動資產(chǎn)有分借貸方期初余額的嗎
同學你好 這個有的哦
老師,想問一下你有2013小會計準則的財務報表的編制公式嗎
同學你好 這個沒有哦