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老師您好,我上個月的賬是借:管理費用 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款,實際上我上個月還沒認(rèn)證發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費–待認(rèn)證進(jìn)項稅里,導(dǎo)致我上個月賬上的進(jìn)項稅額多了,這個月認(rèn)證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了,我要怎么調(diào)賬,分錄是什么,幫列一下謝謝

2021-12-09 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 09:29

同學(xué)你好 就是在待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅里面

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快賬用戶5800 追問 2021-12-09 09:40

調(diào)整上個月的賬是借:應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。這個月認(rèn)證時做賬是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費–待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 09:46

同學(xué)你好 對的 是這樣做的

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快賬用戶5800 追問 2021-12-09 09:50

那為啥百度上說應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額不能在貸方

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齊紅老師 解答 2021-12-09 09:54

同學(xué)你好 你這個我建議直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶5800 追問 2021-12-09 09:55

原分錄負(fù)數(shù)紅沖,這個月重新做是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 10:02

同學(xué)你好 對的 這樣做就行了

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快賬用戶5800 追問 2021-12-09 10:03

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-09 10:08

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 就是在待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅里面
2021-12-09
去查下,看啥情況,是不是認(rèn)證清單下拉,和你這個對應(yīng)明細(xì)查下看為啥不一樣
2020-11-03
下月認(rèn)證后就是你那樣處理的
2024-08-22
同學(xué) 您好 待認(rèn)證進(jìn)項稅額是在收到發(fā)票還未認(rèn)證的時候使用
2020-10-16
借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-08-10
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