同學(xué)你好 就是在待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅里面
老師,上月分錄我這樣寫的借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅 這月發(fā)現(xiàn),其中上月進(jìn)項稅中有98元是客戶作廢的發(fā)票,我沒收到發(fā)票,沒入賬,卻抵扣認(rèn)證了,直接勾選認(rèn)證了,這月怎么辦
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進(jìn)賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進(jìn)賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
上個月收到進(jìn)項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認(rèn)證的進(jìn)項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄。我這邊是貸款費用專票認(rèn)證了。上個月的分錄是借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貸:應(yīng)付賬款
老師您好,我上個月的賬是借:管理費用 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款,實際上我上個月還沒認(rèn)證發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費–待認(rèn)證進(jìn)項稅里,導(dǎo)致我上個月賬上的進(jìn)項稅額多了,這個月認(rèn)證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了,我要怎么調(diào)賬,分錄是什么,幫列一下謝謝
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
調(diào)整上個月的賬是借:應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。這個月認(rèn)證時做賬是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費–待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是這樣做嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
那為啥百度上說應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額不能在貸方
同學(xué)你好 你這個我建議直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
原分錄負(fù)數(shù)紅沖,這個月重新做是嗎?
同學(xué)你好 對的 這樣做就行了
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝