借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
老師,你看一下發(fā)票認證分錄對不對,最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發(fā)票入賬時, 借:原材料/管理費用等 應交稅費—待認證進項稅額 貸:預付賬款 認證發(fā)票: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額 月底做一筆分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄。我這邊是貸款費用專票認證了。上個月的分錄是借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款
老師。比如8月有多余的進項發(fā)票,沒有認證抵扣,但是拿來做賬了,分錄是① 借 管理費用 應交稅-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款 ②結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 : 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ③下個月抵扣認證 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄對嗎
老師,用于個人消費的專票,價稅合計11300元,在21年沒有認證只做了分錄是:借:管理費用11300 貸:銀行存款11300 23年1月份把這張發(fā)票認證了,做了分錄借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 1300 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣稅額 1300 這個月進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么分錄
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做?取得抵扣時,借:管理費用—修理費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
然后呢?借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進項稅額
這樣就可以了,不用再做分錄 了
進項就這樣減少了嗎?
是的,進項就這樣減少了 應交增值稅= 銷項-(進項-進項轉(zhuǎn)出)