您好,在稅局未處理前可以取消
【廣州稅務(wù)】廣州市信宸信息科技有限公司(91440101MA5CLE1B67),你(單位)已發(fā)生逾期未申報(bào)行為,具體如下: 稅種:個人所得稅 所屬期:2020年01月01日至2020年01月31日 申報(bào)期限:2020年02月28日 請盡快登錄廣東省電子稅務(wù)局辦理申報(bào)事項(xiàng)(如已申報(bào)或獲準(zhǔn)延期申報(bào)的請忽略此提醒)。如你(單位)是由于疫情影響導(dǎo)致無法按期申報(bào),最遲可在政府宣布疫情防控解除之日起第8個工作日前通過廣東省電子稅務(wù)局(個人所得稅通過自然人電子稅務(wù)局)或辦稅服務(wù)廳申請補(bǔ)辦延期申報(bào),在稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后2個工作日內(nèi)辦理納稅申報(bào)并繳納稅款。延期申報(bào)申請核準(zhǔn)后,對逾期申報(bào)行為不進(jìn)行行政處罰。
你好老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),去年售樓部裝修開始使用,忘交房產(chǎn)稅了,,現(xiàn)在稅局提醒補(bǔ)交稅款,產(chǎn)生有滯納金,交稅的時(shí)候,提供建筑面積錯了,已交過款,并且開出完稅憑證了,現(xiàn)在可以讓稅局重新修改面積,把多交的稅款可以申請退稅嗎?或者留抵下季度的房產(chǎn)稅?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計(jì)提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí) 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時(shí)19年整體來說是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
你好老師,企業(yè)在外網(wǎng)提交了延期繳納稅款申請,提交后在稅務(wù)局未處理之前可以取消或作廢嗎?
老師你好,請問物業(yè)公司是一般納稅人,應(yīng)收而未收到的物業(yè)管理費(fèi)也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,在當(dāng)期繳納增值稅嗎?如果后續(xù)為了收到這筆款項(xiàng)又進(jìn)行了折扣,而之前按計(jì)提的金額繳納了增值稅,就多交了增值稅又該怎么賬務(wù)處理呢?
本月開了紅字發(fā)票信息表,對方?jīng)]有確認(rèn),跨月確認(rèn)了,如何做賬
服飾類發(fā)票可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷?
出口企業(yè)免稅申報(bào)需要報(bào)關(guān)嗎?
老師:請問,原材料的損耗率的計(jì)算公式是怎么計(jì)算的?。?/p>
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,并給我單位開發(fā)票,需要備注項(xiàng)目名稱嗎?
個體戶開票10萬以下不用預(yù)交吧?
這個雙借方不會 請老師講解 我是0基礎(chǔ)
老師,請問原材料的檢測費(fèi)計(jì)入什么科目?我們購買原原材料需要第三方檢測是否合格
支付社保的現(xiàn)金流量是啥?
你好,老師,請問我們公司有建筑資質(zhì),所以需要建造師資 格證,所以就通過第三方一個咨詢公司推薦幾個人的資格證,咨詢公司給我們開具發(fā)票,我們還要幫推薦的建造師購買社保,請問老師,咨詢公司給我們開具的發(fā)票入到什么科目,給建造師買的社保計(jì)入什么科目
在哪里取消,我不會找到
您好,每個地方的電子稅務(wù)局都不一樣吧。在申請頁面沒有嗎?
沒有找到
哦哦,找到了
您好 ,好的,滿意的話記得五星好評