1. 支付電費(fèi)并取得專票時(shí) 借:其他業(yè)務(wù)成本(或成本類科目,核算轉(zhuǎn)售成本)13274.34(15000÷1.13≈13274.34,不含稅成本)應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1725.66(13274.34×13%≈1725.66)貸:銀行存款 15000 2. 向開票租戶收取電費(fèi)(5000 度,含稅 1 元 / 度) 不含稅收入 = 5000÷1.13≈4424.78銷項(xiàng)稅額 = 4424.78×13%≈575.22借:銀行存款 5000貸:其他業(yè)務(wù)收入 4424.78應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)575.22 3. 向不開票租戶收取電費(fèi)(4000 度,含稅 1 元 / 度) (未開票需按無(wú)票收入計(jì)稅,稅率 13%)不含稅收入 = 4000÷1.13≈3539.82銷項(xiàng)稅額 = 3539.82×13%≈460.18借:銀行存款 4000貸:其他業(yè)務(wù)收入 3539.82應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)460.18 4. 剩余未出租部分電費(fèi)(20000-5000-4000=11000 度) 對(duì)應(yīng)成本 = 11000÷20000×13274.34≈7300.89(若為公司自用,計(jì)入費(fèi)用)借:管理費(fèi)用等 7300.89貸:其他業(yè)務(wù)成本 7300.89

您好老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,物業(yè)公司自己出租的房屋,并收取租戶的水電費(fèi)如何做賬, 1.我們是找租戶收取本月的水電費(fèi)然后開具收據(jù)給租戶。收取電費(fèi)1.5一度,水費(fèi)是6元一頓。 繳納電費(fèi)是1.2一度,水費(fèi)是4元一頓。 2,收到租戶繳納的水電費(fèi)由物業(yè)公司繳納供電局,供電局并開局發(fā)票給物業(yè)公司,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該做全不收入,還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入,還是直接走其他應(yīng)付款呢。
資科: 某市一家居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售彩色電視機(jī),假定2021年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售彩電取得不含稅收人8600萬(wàn)元,與彩電配比的銷售成本5660萬(wàn)元;(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收人700萬(wàn)元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用100萬(wàn)出租倉(cāng)庫(kù)取得租金收人200萬(wàn)元,按老項(xiàng)目核算增值稅:(4)接受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金顫50萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金6.5萬(wàn)元:(5)購(gòu)進(jìn)原材料共計(jì)3000萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅頷390萬(wàn)元,支付購(gòu)料運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司(一般納稅人)開
12研發(fā)部向南寧惠普打印機(jī)專賣店(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)辦公用打印機(jī)1臺(tái),不含稅價(jià)為20000元,已通過(guò)公司建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項(xiàng),并取得了增值稅專用發(fā)票,貨已收到當(dāng)月開始使用。 13采購(gòu)部向南寧聯(lián)想電腦專賣店(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)電腦3臺(tái),不含稅價(jià)為4000元/臺(tái),已通過(guò)公司建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付相關(guān)款項(xiàng),并取得了增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月將其中一臺(tái)交付廠辦,另兩臺(tái)交付研發(fā)部使用。 11采購(gòu)部向南寧市金宇五金店(小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)機(jī)器零配件一批,取得增值稅普通發(fā)票無(wú)清單。發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)為 927元,已用現(xiàn)金支付,貨已收到。
作為物業(yè)公司,收取租戶水、電費(fèi)并開出發(fā)票的,之前是計(jì)入待攤費(fèi)用科目, 1.現(xiàn)在是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)收入?向水廠、電力公司支付水電費(fèi)時(shí)候是不是用其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)?現(xiàn)在科目轉(zhuǎn)換應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)換? 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本的稅務(wù)方面應(yīng)該怎么處理? 3.有無(wú)具體會(huì)計(jì)分錄演示。
我司是一家工業(yè)企業(yè),買了地塊準(zhǔn)備建設(shè)廠房,廠房建設(shè)給A單位總包建設(shè),合同規(guī)定我司應(yīng)支付總包建設(shè)款比如100萬(wàn)(含電費(fèi)),過(guò)程中因?yàn)閷?duì)方施工原因我司罰款A(yù)比如20萬(wàn)元。另外,因?yàn)锳沒有電費(fèi)戶頭等原因無(wú)法繳納電費(fèi),故我司先墊付比如1萬(wàn)元電費(fèi),發(fā)票抬頭是供電公司開給我司的電費(fèi)發(fā)票, 我司實(shí)際應(yīng)該支付A單位進(jìn)度款是100-20-1=79萬(wàn)元 但是現(xiàn)在不知道資金流和發(fā)票流怎么操作的 ?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請(qǐng)問最近深圳那邊會(huì)計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會(huì)計(jì)還有發(fā)展機(jī)會(huì)嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬(wàn)。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬(wàn),這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷售部分6呢


電費(fèi)的差價(jià)要不要沖減?沖減哪個(gè)科目呢
電費(fèi)差價(jià)(收入與對(duì)應(yīng)成本的差額)已體現(xiàn)在 “其他業(yè)務(wù)收入” 中,無(wú)需單獨(dú)沖減科目。剩余未收電費(fèi)(11000 度)的成本保留在 “其他應(yīng)收款” 中,待收取時(shí)按上述邏輯結(jié)轉(zhuǎn)。