學員你好,分錄如下 借:長期待攤費用500000+180000+52000=732000 貸:原材料85000 生產(chǎn)成本180000 應(yīng)付職工薪酬52000
1.2018年4月1日,甲公司對其以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料500000元;輔助生產(chǎn)車間為該裝修工程提供的勞務(wù)支出為265 000元;有關(guān)人員工資等職工薪酬435000元。2018年11月30日, 該辦公樓裝修完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進行攤銷。 要求:編制甲公司對租入的辦公樓進行裝修以及交付使用后第一個月攤銷的有關(guān)會計分錄。
24、2017年4月1日,甲公司對其以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料500 000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為85 000元;輔助生產(chǎn)車間為該裝修工程提供的勞務(wù)支出為180 000元;有關(guān)人員工資等職工薪酬520 000元。2017年11月30日,該辦公樓裝修完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進行攤銷。假定不考慮其他因素,編制甲公司會計分錄
2020年6月1日,甲公司對以租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料800000元,發(fā)生有關(guān)人員工資等職工薪酬400 000元。 2020年11月30日,該辦公樓裝完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年進行攤銷。假定不考慮其他因素,甲公司應(yīng)編制如下會計分錄: (1)裝修辦公樓領(lǐng)用原材料時: 借:? ?① ? ? ? ? ? ? 800 000 貸:? ? ?② ? ? ? ? ?? 800 000 (2)確認工程人員職工薪酬時: 借: ? 400 000 貸:應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? ?400 000 (3)2×19年12月攤銷裝修支出時: 借:? ? ?④ ? ? ? ? 10 000 貸:? ? ?⑤ ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 000
4.2020年6月開始,大華公司對其以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料58.5萬元;輔助生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)來勞務(wù)結(jié)算單,為該裝修工程提供的勞務(wù)支出為18萬元;其他有關(guān)人員工資等職工薪酬為43.5萬元。2020年11月30日,該辦公樓裝修完工,達到預(yù)計可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始攤銷要求:假定不考慮其他因素,根據(jù)上述資料編制當年相應(yīng)業(yè)務(wù)的會計分錄
長期待攤費用業(yè)務(wù)題2021年10月1日,甲公司對其以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料500000元,相關(guān)的增值稅稅額為65000元,有關(guān)人員工資等職工薪酬200000元。2021年11月30日,該辦公樓裝修完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進行攤銷。
老師您好,小規(guī)模公司年報要現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好。麻煩您幫忙看一下第二季度財務(wù)報表,勾機關(guān)系合理嗎?謝謝
涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
老師,請問在2025年1季度開具了免稅發(fā)票9000元,然后開具1%的發(fā)票320000元,然后申報的時候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申報,交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了,在2季正常開具1%的發(fā)票450000元,那么第二季度,我是應(yīng)該按哪個金額作為收入,申報增值稅呢?
一個工地有2個合伙人,施工過程中有收到貨車撞壞樹苗的賠償,這類賠償有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司賬戶上,這2筆賠償金該怎么處理
老師你好、請問內(nèi)、外的賬怎么合并一起體現(xiàn)呢
老師好,請教您一下關(guān)于社保的問題。。。想問 關(guān)于社保的,〔累計〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒交過社保,政策是63歲退休,那就來不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務(wù),才知道怎么做分錄
哪些情況不需要確認遞延?可以列出來嗎?
餐飲店裝修的材料款賬怎么入,已收到發(fā)票,款未付
原材料不是50萬嗎?老師
還有我想問一下就是每月攤銷時那個會計分錄怎么寫
借記管理費用,貸記長期待攤銷費用
這個管理費用是怎么算的
你寫的會計分錄中那個85000是稅費,也得算在第一個會計分錄的貸方嗎?
麻煩老師解答
謝謝老師
不好意思,看錯數(shù)字了,原材料50萬
每月攤銷 借記管理費用,貸記長期待攤銷費用 732000/10/12=6100每月攤銷額
稅費不算是嗎?
稅費不算在內(nèi)的,可否給個五星好評