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因為是稅局系統(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬?怎么做分錄?目前賬上是留抵

2021-12-08 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-08 10:22

同學(xué)你好 是進(jìn)項還是什么差了兩分

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快賬用戶5935 追問 2021-12-08 10:23

老師你沒看嗎?我的問題不是描述說過了嗎?是銷項啊

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快賬用戶5935 追問 2021-12-08 10:23

稅局系統(tǒng)導(dǎo)致的銷項抵扣的金額變少,那留抵的不就是多了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:25

這個直接補(bǔ)做兩分的銷項

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同學(xué)你好 是進(jìn)項還是什么差了兩分
2021-12-08
你好,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額這個科目有2分?還是說未交增值稅借方有兩分
2021-12-08
你好,我個人建議可暫時不調(diào)。因為后期稅局可能會篩出這個疑點(diǎn)數(shù)據(jù),到時候根據(jù)稅局的處理意見來。
2021-12-08
你好,不調(diào),差異你自己備注好,
2021-12-08
您好,那您需要紅字沖回一張,根據(jù)期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額做賬,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2021-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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