久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應交稅費,應交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應交稅費–應交增值稅科目的話就會是負數,就是應交稅費里面的 ,這樣可以嗎

2021-07-06 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-06 18:37

您好,不抵扣做應交稅費應交增值稅~待認證進項稅

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-06 18:38

您好,看您的進項稅處理

頭像
快賬用戶6839 追問 2021-07-07 09:14

做待認證進項處理,那等到我要認證的時候,把它轉到進項稅費里面去嗎

頭像
快賬用戶6839 追問 2021-07-07 09:14

那就是比如說發(fā)票進來的時候,那我就是做借原材料,如果不認證的話,我就做應交稅費,應交增值稅貸進項認證 然后等到我要認證的時候,我再把它餓做到進項稅費里面嘛

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-07 09:20

您好,1是的,2是應交稅費~待認證進項稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,不抵扣做應交稅費應交增值稅~待認證進項稅
2021-07-06
你好,對,就是這個意思。
2022-07-31
你好,也是和上面一樣,只不過是這個未繳增值稅在借方。
2024-06-14
同學你好,是這么做的。查看一下是不是科目不小心選錯了。
2021-12-23
您好,我們如果有進項發(fā)票多,不用勾選這么多,換一個科目 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 這樣方便我們申報增值稅時核算賬和申報表
2024-05-31
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×