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老師,之前的會計記賬應交增值稅有點亂,現(xiàn)在想把這個科目理順,發(fā)現(xiàn)有漏記,或者記錯科目,還有發(fā)票未收到也記賬的情況,也有可能是納稅申報表申報填表的時候少一兩分錢的情況,我現(xiàn)在可以根據(jù)以前年度的納稅申報表的來修改嗎?還是我根據(jù)賬上的數(shù)來填差額部分?還有就是未收到發(fā)票,但是已經(jīng)進行進項抵扣了,我這個要怎么弄呢,因為是兩年前的票了,應該是沒辦法拿回來了,我這個要怎么處理?

2021-10-22 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 10:59

你好 ;? ?那你就得去 核對? 申報表 和賬處理 數(shù)據(jù)以及開票情況的? ? ? ?挨著去核對才行的; 不排除 代理記賬是亂做的情況。 所以你 就得辛苦一些去核對? ? ?調(diào)整才行的?

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快賬用戶2886 追問 2021-10-22 11:17

現(xiàn)在就是一條條的核對了,有申報表填少一兩分的,也有賬上漏記的,發(fā)票未收到未記賬也抵扣進項了的,計提增值稅是按申報表的數(shù)來計提,如果我不跟申報表的數(shù),那產(chǎn)生的這個差額怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 11:20

你好; 1. 是的。 差額先去找原因 ;如果賬錯誤 少做了或者多做了去紅沖處理? ?

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快賬用戶2886 追問 2021-10-22 11:23

那是因為申報表少填一兩分,如果我按正確的數(shù)記賬,產(chǎn)生應交金額和申報表的金額對不上呢,那要怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 11:25

你好 ;? 是的。如果有四舍五入造成的差異 ; 你就去 修改申報表;找稅務局改下? ?

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快賬用戶2886 追問 2021-10-22 11:31

額,這個是2018年的申報表,還應該是不太理想

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齊紅老師 解答 2021-10-22 11:44

你好 ;? 那就去改下哈 ; 這個要改的? ??

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快賬用戶2886 追問 2021-10-22 17:28

還有別的辦法嗎?不想改報表

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快賬用戶2886 追問 2021-10-22 17:28

不想改申報表

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齊紅老師 解答 2021-10-22 17:44

你好;? 報錯了就得改的; 你申報表和報表要一致的??

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你好 ;? ?那你就得去 核對? 申報表 和賬處理 數(shù)據(jù)以及開票情況的? ? ? ?挨著去核對才行的; 不排除 代理記賬是亂做的情況。 所以你 就得辛苦一些去核對? ? ?調(diào)整才行的?
2021-10-22
是的,你根據(jù)以前年度的納稅申報表的來修改。
2021-10-22
你好,不調(diào),差異你自己備注好,
2021-12-08
你好,那你在這個月的報表上,你重新做憑證,增加這個固定資產(chǎn),增加上再重新做一遍處理固定資產(chǎn)的憑證。
2022-09-20
1.是的,2個人做福利費,這個涉及以前年度的費用做以前年度損益調(diào)整,本年的直接入 ,跨年了你這個2019年費用很多嗎?
2020-09-16
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