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Q

老師,我想問一個問題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費,1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費稅,比如說我們商品購進(jìn)成本是6,加工費是4,繳納的消費稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計算過程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費稅? 4.如果我們就按我們的成本價10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進(jìn)來的成本是10.銷售變成50,時候中間還需要繳納消費稅?

2021-12-03 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-03 14:27

同學(xué)你好 1.你們有這個范圍嗎 2.對的 3.對 4.嗯,那就不用繳納了 5.需要繳納

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快賬用戶3004 追問 2021-12-03 14:29

1.;老師,我們有酒類銷售許可證,但是沒有加工經(jīng)營的范圍,但是我們受托方是有的 5,老師,我剛查詢,外購酒水液體,然后自己組裝禮盒,是不用繳納消費稅的,到底需不需要繳納呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 14:35

這個可以的 2.生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納

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快賬用戶3004 追問 2021-12-03 14:37

那老師,我們丙公司是不是不用繳納,我們是組裝環(huán)節(jié),

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齊紅老師 解答 2021-12-03 14:42

同學(xué)你好 對的 那你們不用交

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快賬用戶3004 追問 2021-12-03 14:49

老師,還有一個問題,就是我們?nèi)绻坠緛聿少彿?,直接賣給乙公司,乙公司委托加工,然后銷售,是不是下來相對而言繳納的消費稅就多了,因為乙公司要按售價來承擔(dān)消費稅?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 14:57

是 一般是生產(chǎn)環(huán)節(jié)交的

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快賬用戶3004 追問 2021-12-03 15:00

這樣下來是不是算是合理合法的避稅?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 15:04

同學(xué)你好 有發(fā)票就可以的

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快賬用戶3004 追問 2021-12-03 15:07

嗯呢,老師,有發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2021-12-03 15:14

同學(xué)你好 那就行了

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快賬用戶3004 追問 2021-12-03 15:15

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-03 15:20

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 1.你們有這個范圍嗎 2.對的 3.對 4.嗯,那就不用繳納了 5.需要繳納
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(1)計算甲公司2022年6月銷項稅額=678000/1.13*13%%2B140120/1.13*13% (2)(假設(shè)舊的產(chǎn)品沒有取得進(jìn)項發(fā)票)計算甲公司2022年6月應(yīng)納的增值稅=678000/1.13*13%%2B140120/1.13*13%—28600
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同學(xué)你好 (1)計算甲公司2022年6月銷項稅額=678000/1.13*13%%2B140120/1.13*13% (2)(假設(shè)舊的產(chǎn)品沒有取得進(jìn)項發(fā)票)計算甲公司2022年6月應(yīng)納的增值稅=678000/1.13*13%%2B140120/1.13*13%—28600
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