你們申請紅字發(fā)票信息表 不是你們開紅字發(fā)票
請問老師,我司是購買方,發(fā)票已認證抵扣,現(xiàn)在需要沖紅,開紅字信息表的步驟是怎樣的???
你好老師,我公司10月份抵扣了兩份采購發(fā)票,現(xiàn)在需要沖紅發(fā)票,請問是我方做發(fā)票紅沖嗎?我公司用的是稅務(wù)UK,請問老師有發(fā)票紅沖的操作步驟嗎?
老師你好,購貨方己拿發(fā)票抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開票名稱錯了,要沖紅,沖紅是購貨方在她開票系統(tǒng)開出紅字信息表給我公司開出沖紅發(fā)票嗎?原來給購貨方己抵扣的發(fā)票要不要拿回?
老師,我們是銷售方,4月份專票第一聯(lián)我們會計做賬了,2.3聯(lián)拿回來了,對方?jīng)]有抵扣,請問,如何紅沖發(fā)票呢?不會,是uk,我不會具體的操作步驟
老師 上月對方公司給我司開具了進項發(fā)票,本月我已認證,現(xiàn)在對方公司說發(fā)票開錯了要沖紅。請問這情況是我司開具沖紅發(fā)票還是對方公司開具沖紅發(fā)票?具體要怎么操作,如果是我司開具沖紅發(fā)票要怎么操作?
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調(diào)減10萬,那2025年到時候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費和折舊費做進了加計扣除費用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人。現(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實收資本30萬,其中法人實繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認證可以嗎
那是我這邊申請紅字發(fā)票信息表,銷售方開紅字發(fā)票嗎?這個月紅沖后,我怎么做賬呀
對的 你申請紅字發(fā)票信息表之后做原分錄負數(shù)紅沖就行了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝