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Q

老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅

2025-05-15 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-15 17:35

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:選差額征稅且簡易計(jì)稅時(shí),用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目、非應(yīng)稅 / 免稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等的進(jìn)項(xiàng),像勞務(wù)外包專票,按價(jià)稅合計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 進(jìn)項(xiàng)稅額抵減:雖差額征稅但符合條件采用一般計(jì)稅,與應(yīng)稅業(yè)務(wù)相關(guān)合規(guī)扣稅憑證的進(jìn)項(xiàng)可抵,借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額抵減)” ,貸記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等

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快賬用戶7943 追問 2025-05-15 17:36

老師的意思是這部分轉(zhuǎn)出可沖主營業(yè)務(wù)成本,和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是一回事?

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快賬用戶7943 追問 2025-05-15 17:37

那么我什么情況做這個(gè)抵減分錄呢?是確認(rèn)收入分錄還是成本分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:38

簡易計(jì)稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不一樣

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快賬用戶7943 追問 2025-05-15 17:41

老師,做抵減是哪一步?為啥同是對方給我們開的成本票,有的進(jìn)項(xiàng)做抵減,有的做了轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:42

?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

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快賬用戶7943 追問 2025-05-15 17:43

把銷項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵減都往轉(zhuǎn)出未交增值稅里轉(zhuǎn)是不?

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:45

對的 是這樣操作的

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快賬用戶7943 追問 2025-05-15 17:48

老師就是成本,我按對方給我們開的不含稅金額確認(rèn),稅額做抵減, 然后對方給我們開的發(fā)票那個(gè)票面稅額全做轉(zhuǎn)出?那個(gè)稅額也是他們扣除成本的增值稅

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:51

同學(xué)你好 對的 是這樣

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您好 是的,整體描述沒有問題,只是要多繳納增值稅和企業(yè)所得稅。
2020-09-02
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅。做這個(gè)。
2024-03-02
你好,可以設(shè)置放在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-差額征稅? 這個(gè)科目里
2024-03-02
你好!平臺選擇抵扣就可以,在申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-12-13
你好,8月份的賬按照一般納稅人處理,1. 取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會計(jì)處理 借 :銀行存款 貸 :主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2. 支付旅游服務(wù)分包款等會計(jì)處理 : 借 :主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅稅額抵減) 貸 :銀行存款
2024-09-04
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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