你好,對(duì)的是的,是這么做的,不需要收回來(lái)的。
老師,你好!我司是銷售方,10月底開(kāi)出500萬(wàn)發(fā)票,直到前兩天才發(fā)現(xiàn)價(jià)格開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票已全部追回,購(gòu)貨方還沒(méi)抵扣,我司現(xiàn)在要沖紅,是直接開(kāi)出紅字信息表,然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)嗎?
老師,發(fā)票開(kāi)頭開(kāi)錯(cuò),跨月了,購(gòu)貨方?jīng)]抵扣,銷貨方直接紅沖這個(gè)發(fā)票就可以嗎?要開(kāi)具紅字發(fā)票信息表嗎?謝謝老師
老師你好,購(gòu)貨方己拿發(fā)票抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)票名稱錯(cuò)了,要沖紅,沖紅是購(gòu)貨方在她開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出紅字信息表給我公司開(kāi)出沖紅發(fā)票嗎?原來(lái)給購(gòu)貨方己抵扣的發(fā)票要不要拿回?
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買方也可以直接開(kāi)具紅字信息表然后自己開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買方嗎
發(fā)票跨月紅沖,購(gòu)貨方?jīng)]有抵扣,購(gòu)貨方已將需要紅沖的發(fā)票已經(jīng)郵寄給對(duì)方,開(kāi)票方紅沖發(fā)票后需要把負(fù)數(shù)發(fā)票郵寄給購(gòu)貨方嗎?原藍(lán)字發(fā)票需要對(duì)方寄回嗎?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
如果沒(méi)有抵扣,購(gòu)方要沖紅,就要收回發(fā)票是嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。