計(jì)提借銷售費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計(jì)提時(shí)銷售部門計(jì)入銷售費(fèi)用,管理部門計(jì)入管理費(fèi)用,研發(fā)部門計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎?
2019年3月應(yīng)付工資情況如下: 車間生產(chǎn)工人50000元,管理人員10000元,銷售人員20000元 1.請(qǐng)寫出計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的會(huì)計(jì)分錄 2.企業(yè)為員工繳納的公積金比例為8%,寫出計(jì)提公積金的會(huì)計(jì)分錄
付員工公積金。付員工銷售提成正規(guī)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
公司交稅費(fèi),員工付現(xiàn)金來(lái)報(bào)銷,報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師計(jì)提社保公積金時(shí)只計(jì)提公司部分嗎?員工支付的部分不計(jì)提?具體計(jì)提發(fā)放工資社保公積金分錄怎么做呢
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
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老師,一般這個(gè)工資是當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放,社保,公積金,是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月交。是吧。 老師員工提成這塊怎么做。謝謝
對(duì)的是的,提成的是本月發(fā)放上一個(gè)月的。
我是說(shuō)提成怎么做賬老師給寫下分錄
和公司的是一樣的,和當(dāng)月的工資是一樣。
工資是一樣的,和工資的分錄也是一樣的。