你好 ;? ? 1.? ?現(xiàn)在沒(méi)有免稅政策 了? 2;? ?超過(guò)45萬(wàn)季度? 就是 全額繳納增值稅了。? ?2021年4.1號(hào)就開(kāi)始免征? ?
小規(guī)模納稅人,如果季度看下來(lái),普票超出了45w專票比如開(kāi)了20萬(wàn),那最后應(yīng)交增值稅是多少,小微企業(yè)性質(zhì)哦,那最后的應(yīng)交稅額是多少啊,我看申報(bào)表里面有個(gè)減免稅額這列有數(shù)據(jù)的,另外開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出的稅率是1%的,做賬按照3%去做的應(yīng)交增值稅,等實(shí)際扣款增值稅,實(shí)際比計(jì)提的少的那部分做成營(yíng)業(yè)外收入了得是么
餐飲(生活服務(wù))2021年12月31日前是否可以開(kāi)免稅發(fā)票,這個(gè)有沒(méi)有營(yíng)收限額(即是否有政策說(shuō)多少營(yíng)收內(nèi)是免稅,多少營(yíng)收是按1%開(kāi)票) 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是季度45w營(yíng)收免稅,那超過(guò)季度營(yíng)收45w的餐飲行業(yè)公司是否要繳納增值稅
銷售額是指每天的營(yíng)業(yè)收入嗎,不減成本,費(fèi)用? 店里實(shí)際月收入是100多萬(wàn),其中包含微信,行卡的收入,還有要交稅的話,只交開(kāi)票的收入是否可以 ,年收入超過(guò)五百萬(wàn)了,為什么不要他升級(jí)為一般納稅人人?剛接手這個(gè)個(gè)體餐飲服務(wù)!
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說(shuō)增值稅專票,季度不超過(guò)30萬(wàn)也可以減免是吧?還是說(shuō)普票可以免?文件里啥也沒(méi)說(shuō)專票還是普票
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說(shuō)增值稅專票,季度不超過(guò)30萬(wàn)也可以減免是吧?還是說(shuō)只有普票可以減免,文件沒(méi)說(shuō)清
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開(kāi)票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
我想確定一下, 1. 生活服務(wù)免稅政策今年3月31日已到期對(duì)吧, 2. 是否還是可以按1%繳納增值稅呢?截止21年12月31日,明年起恢復(fù)3%對(duì)嗎? 3. 季度營(yíng)收45w免增值稅,超過(guò)的話是按營(yíng)收全額征稅,還是說(shuō)超過(guò)部分征稅呢?
你好。 1. 是的 2.? ?現(xiàn)在是按1% 截止到 21年12月末。 明年的? ?1月開(kāi)始就按3% 。? 因?yàn)槟壳?政策就是這樣的? 3.? ? ? ?超過(guò)全額繳納? ?
老師我想再確認(rèn)一下,最新企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策與相關(guān)稅率能否提供一下
你好;? ? ?企業(yè)所得稅: 1、小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元以下,實(shí)際稅率為2.5% 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第12號(hào) 2、小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元到300萬(wàn)元部分,實(shí)際稅率為10%?。 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》財(cái)稅[2019]13號(hào)