是營(yíng)業(yè)收入 不減去 如果超過(guò)了500萬(wàn),需要轉(zhuǎn)一般納稅人,轉(zhuǎn)了一般納稅人,他是按照銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)繳納的,稅率是6%的。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關(guān)資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬(wàn)元,發(fā)生銷售退回 200 萬(wàn)元,出售固定資產(chǎn)凈收益 300 萬(wàn)元,出售無(wú)形資產(chǎn)凈收益 100 萬(wàn)元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬(wàn)元。 題目較長(zhǎng)實(shí)無(wú)法寫全,具體請(qǐng)看圖片,個(gè)人問(wèn)題如下問(wèn)題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營(yíng)業(yè)收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)闆](méi)有其他所以為0,產(chǎn)生的退回要沖減收入?問(wèn)題二答案2是不是錯(cuò),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失),它上題才說(shuō)出售固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)記入資產(chǎn)處置損益,下面利潤(rùn)卻沒(méi)有計(jì)算,這是為什么?問(wèn)題三答案4是不是也錯(cuò)了,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,答案卻多了好幾個(gè)損益類的,還有遞延所得稅費(fèi)用那個(gè)是不是也錯(cuò)了?
我是境內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,與英國(guó)一公司要簽訂服務(wù)協(xié)議,為對(duì)方提供電商運(yùn)營(yíng)服務(wù),對(duì)方每月匯入英鎊給我們公司(實(shí)際英國(guó)公司與我司是有關(guān)系的,相當(dāng)于英國(guó)公司在這里成立的一個(gè)公司)。 我司現(xiàn)為小型微利企業(yè),與英國(guó)這個(gè)年收入不會(huì)超過(guò)一般納稅人的條件500萬(wàn),但會(huì)超過(guò)小微企業(yè)的條件300萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn): 1、這個(gè)英鎊收入得作為銷售收入繳納增值稅附加稅以及所得稅吧? 2、有什么方法可以合理避稅(增值稅)嗎(包括各種稅收優(yōu)惠政策,費(fèi)用抵減等等)? 3、怎樣規(guī)劃能最大程度減少繳稅?
公司2019年的財(cái)務(wù)把微信小程序里面的收入做成了其他應(yīng)收款,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,要怎么處理賬務(wù)和報(bào)稅,金額有幾萬(wàn),要調(diào)整以前年度損益嗎,這些金額都是由很多一次幾百塊的組成的,需要開(kāi)票嗎,以后出現(xiàn)這種收入可以直接做不開(kāi)票收入申報(bào)稅務(wù)么,因?yàn)槊看味际且粌砂偕踔翈资?,個(gè)人也不需要票.
請(qǐng)問(wèn)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”和“其他流動(dòng)負(fù)債-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”這兩個(gè)科目有何區(qū)別?一般是怎么使用的?新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中有要求每個(gè)月申報(bào)納稅的收入和賬上確認(rèn)的收入必須一致嗎?(包括未開(kāi)票的收入) 如:我司服務(wù)業(yè)一般納稅人,今年六月份開(kāi)票不含稅200萬(wàn)元,稅金12萬(wàn)元,因半年度我預(yù)估了100萬(wàn)收入,稅金6萬(wàn),計(jì)入在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”中。那我在申報(bào)六月份增值稅的時(shí)候,是按12萬(wàn)申報(bào)還是6萬(wàn)申報(bào)呢?
想請(qǐng)教一下老師,公司是按收取各個(gè)門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來(lái)開(kāi)票,作為公司收入,雇傭了客服為各個(gè)門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時(shí),各個(gè)門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個(gè)門店,我想問(wèn),這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)?返還給各個(gè)門店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過(guò)500萬(wàn),就沒(méi)有增值稅,只要申報(bào)所得稅,申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入,對(duì)嗎?所得稅,每個(gè)月100萬(wàn)以下就是2.5%的稅率,對(duì)嗎?
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
問(wèn)題是他沒(méi)有轉(zhuǎn)一般納稅人啊,報(bào)稅的時(shí)候,只按開(kāi)票收入繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅可以不?
你好,你這樣的話有風(fēng)險(xiǎn),隱瞞了收入。
他有些是不需要發(fā)票的,不是嗎。
客人不要求開(kāi)票,我們就不開(kāi),大多都不開(kāi)的!報(bào)個(gè)人所得稅是按凈利潤(rùn)乘稅率嗎?
那就得做無(wú)票收入 查賬征稅的,按照利潤(rùn)總額來(lái)交稅。
利潤(rùn)表里面有一個(gè)利潤(rùn)總額,在這里面填寫。
有沒(méi)有合理的避稅方法,比如說(shuō)把成本跟費(fèi)用做多些?
合理避稅的方法沒(méi)有,有不正規(guī)的避稅的方法就是收現(xiàn)金,這個(gè)不做收入。
現(xiàn)在對(duì)個(gè)人賬戶有監(jiān)管,如果你不做收入的話,這種很有風(fēng)險(xiǎn)的。
你成本費(fèi)用多做的話,你得有發(fā)票。
餐飲行業(yè)都是無(wú)票入成本,反正他沒(méi)也抵扣不了增值稅
他可以抵扣所得稅,你是查賬征稅的嗎?
不是查賬征收
那就不影響交稅的
意思是說(shuō),不查賬的話,外賬只需要做平就行了,然后以凈利潤(rùn)交納個(gè)人所得稅?企業(yè)所得稅按營(yíng)業(yè)收入繳稅?
不是查賬征稅的,根據(jù)收入來(lái)交稅,你有沒(méi)有成本發(fā)票都可以的 如果是查賬征稅的,你需要根據(jù)利潤(rùn)來(lái)交你的這個(gè)成本費(fèi)用,得有發(fā)票才能抵扣了你這個(gè)利潤(rùn)。
如果一個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入是100萬(wàn),然后企業(yè)所得稅是100萬(wàn)減掉30萬(wàn),繳納70萬(wàn)*3%還是5%?
30萬(wàn)是什么的 利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)小型微利企業(yè)5%
個(gè)體戶只需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅是吧,
增值稅 附加稅 都有 100萬(wàn)需要交增值稅了 超過(guò)了30萬(wàn)了e