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老師你好!請(qǐng)問(wèn)我有收到員工報(bào)銷出差的機(jī)票和高鐵票、還有滴滴都是電子普票,我在做賬時(shí)的賬務(wù)處理分錄借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅(計(jì)算額)貸:銀行存款 對(duì)嗎?

2021-11-30 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-30 17:10

同學(xué),你好,這個(gè)是對(duì)的

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快賬用戶5386 追問(wèn) 2021-11-30 17:16

出租車的發(fā)票是不是不可以

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齊紅老師 解答 2021-11-30 17:54

對(duì)的,出租票不可以

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快賬用戶5386 追問(wèn) 2021-11-30 18:06

好的謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-11-30 20:00

同學(xué)你好,不客氣的

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同學(xué),你好,這個(gè)是對(duì)的
2021-11-30
同學(xué),你好。 沒(méi)有取得發(fā)票,你是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,你可以先全部計(jì)入費(fèi)用,如果之后取得的是專票,再把相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅的部分沖減費(fèi)用就可以了。分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銷售費(fèi)用 -運(yùn)雜費(fèi)
2021-05-27
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2020-10-29
您好,不是,1月是借以前年度損益調(diào)整-10借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅10
2022-01-18
學(xué)員,你好。你的分錄有點(diǎn)問(wèn)題哦。受托代銷商品受托方會(huì)計(jì)分錄 會(huì)計(jì)分錄如下: (1)收到商品 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 (2)對(duì)外銷售 借:銀行存款 貸:應(yīng)付帳款 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 借:受托代銷商品款 貸:受托代銷商品 (4)付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2024-04-12
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