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我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒(méi)有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒(méi)有銷售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對(duì)嗎?我說(shuō)的有問(wèn)題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2023-12-02 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-02 15:17

沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入即可

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快賬用戶1946 追問(wèn) 2023-12-02 15:18

收入和銷項(xiàng)稅額是稅務(wù)局自動(dòng)抓取,沖減主營(yíng)收入的話申報(bào)表怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-12-02 15:19

也得開負(fù)數(shù)發(fā)票和當(dāng)期正數(shù)發(fā)票沖減報(bào)稅

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快賬用戶1946 追問(wèn) 2023-12-02 15:20

另外如果沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話,那如果產(chǎn)品沒(méi)有賣出是做庫(kù)存商品負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)和應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)這個(gè)分錄還是不用做?

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齊紅老師 解答 2023-12-02 15:22

沒(méi)有賣出的話不需要做

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快賬用戶1946 追問(wèn) 2023-12-02 15:24

進(jìn)項(xiàng)稅額相當(dāng)于少了要多繳稅,填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的位置,但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比如說(shuō)系統(tǒng)抓取的是10萬(wàn),那么沖減2萬(wàn)的話,這個(gè)負(fù)兩萬(wàn)在申報(bào)表哪里體現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2023-12-02 15:37

不需要填寫負(fù)2萬(wàn),直接填寫8萬(wàn)即可

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快賬用戶1946 追問(wèn) 2023-12-02 16:54

那系統(tǒng)抓取10萬(wàn),手動(dòng)改8萬(wàn)的話,會(huì)不會(huì)比對(duì)不符,不能通過(guò)呀

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-02 18:54

不是還得開2萬(wàn)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,只要開負(fù)數(shù)發(fā)票比對(duì)就能過(guò)

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