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我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應商給我們的返利,給我們開了負數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應付賬款 貸:主營業(yè)務成本還是主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認營業(yè)外收入和做進項稅轉出就可以 借銀行存款或應付賬款 貸營業(yè)外收入 應交稅費應交增值稅進項稅轉出

2023-12-02 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-02 15:00

你好!因為開紅字折扣發(fā)票不是實際退貨,一般不涉及庫存商品和成本,應該是確認收入,

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快賬用戶4330 追問 2023-12-02 15:02

可是你說的如果貸方營業(yè)外收入不是和經(jīng)濟業(yè)務不直接相關的嗎?不是是主營業(yè)務收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-02 17:56

你好!不是,這是給的折扣對方屬于一種促銷政策,你們屬于營業(yè)外收入

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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