您好,不是,1月是借以前年度損益調(diào)整-10借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅10
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
去年的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票銷售額是-9.4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額-0.6萬元,請(qǐng)問老師這個(gè)分錄怎么做 去年的分錄是: 借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)9.4萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.6萬元 貸:銀行存款 10萬元
您好,老師,請(qǐng)問對(duì)方開了60萬發(fā)票來,我付了50萬,我掛:借~庫存商品,借~應(yīng)交稅費(fèi)增值進(jìn)項(xiàng)稅,貸~預(yù)付50萬,貸~應(yīng)付10萬。隔了1個(gè)月,又給他付了40萬的錢,沒有票,怎么掛賬呀
老師,您好,請(qǐng)問12月的時(shí)候發(fā)票沒到,但已經(jīng)全額計(jì)入費(fèi)用,分錄是借:銷售費(fèi)用40萬 貸:預(yù)付賬款40萬,1月份收到專票有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅10萬,那我我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅10萬 貸:銷售費(fèi)用10萬 這么做對(duì)嗎
老師,你好,我2022年12月暫估銷售費(fèi)用10萬,但是沒有收到發(fā)票,發(fā)票是在2023年3月開的費(fèi)用發(fā)票15萬,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費(fèi)用 10萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個(gè)比較合規(guī)
請(qǐng)問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
請(qǐng)問老師發(fā)票沒開導(dǎo)致現(xiàn)金負(fù)數(shù),這句話怎么理解呢?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表變了 我怎么更正
你好,請(qǐng)教下,利潤表,和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系,相差10萬元, 資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤比利潤表多整10萬,查看了下,科目余額表,未分配利潤,有個(gè)10萬?
老師,資產(chǎn)清算所得稅申報(bào)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是實(shí)際要補(bǔ)繳的稅嗎?
偷稅 漏稅 騙稅 是什么區(qū)別? 通俗的講
不用直接沖費(fèi)用是嗎
您好,跨年需要用以前年度損益調(diào)整
摘要怎么寫
您好,收到~~月~~憑證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票
那收到的發(fā)票我是放在12月憑證后面嗎
您好,不是,是放在1月憑證
那12月憑證后面什么附件都沒有,可以嗎
好的,謝謝老師
您好,是可以根據(jù)合同暫估