你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等
企業(yè)2019年計提30萬的費用,后期未發(fā)生。匯算清繳已經(jīng)調(diào)增繳稅,會計上如何處理,怎么做賬呢?
請問上一年度預提的費用,本年度匯算清繳之前未調(diào)出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理
付款的費用已預提,但是到匯算清繳未到票,如何處理?
老師,在跨年發(fā)票的賬務(wù)處理中,如果直到匯算清繳時仍未收到上年的成本費用發(fā)票,進行納稅調(diào)增補繳所得稅,完成匯算清繳后收到上年的成本費用票需要怎么處理呢?上年暫估入賬的和提前已知金額按實際入賬的處理有區(qū)別嗎?
關(guān)賬后,匯算清繳前收到的未預提的上一年度的費用發(fā)票如何處理呢?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
匯算清繳時,以前年度損益調(diào)整填在那?
不用啊,這個是在所有者權(quán)益變動表里面體現(xiàn)的
上年的費用增加了,匯算清繳不管嗎?
不需要的,這個在所有者權(quán)益變動表里面的啊
申報的利潤要和賬面上相符??!當然除去正常的納稅調(diào)整事項
我們平時也沒有填寫所有者權(quán)益變得表哦
你看一下我的分錄,跟你的利潤表沒有關(guān)系啊
我說的是上一年度的利潤,匯算清繳時,那個以前年度損益調(diào)整的金額不需要填嗎?
不需要填寫的啊,你看一下匯算清繳的主表,他是要求你填寫利潤表的,不是所有者權(quán)益變動表的
對啊,利潤表得和費用表一致啊
還有這樣處理資產(chǎn)負債表上的未分配利潤減去利潤表上的本年利潤和賬上的未分配利潤不等,差那個以前年度損益調(diào)整的金額怎么辦呢?
以前年度損益調(diào)整的金額不在費用表上填寫,如何和利潤表的金額一致呢?
你看一下利潤表,跟你的匯算清繳的表是一致的啊,但是現(xiàn)在又要求,調(diào)整利潤表,跟你的匯算清繳表示要一致的,這個是不可能的。你一直沒有考慮到所有者權(quán)益變動表,你看一下這個表??!
我主要考慮平時會計工作中的問題,所有者權(quán)益變動表會計軟件中又沒有
這個可以沒有的,但是你編制報表的時候要的。你看一下報表,完整的報表是指四表一注的
利潤表是一致了,那費用表肯定要按實際是什么費用填寫那個金額呀
以前年度損益調(diào)整的金額不在費用表中填寫,如何和利潤表平?根本就通不過?
還有這樣處理資產(chǎn)負債表上的未分配利潤減去利潤表上的本年利潤和賬上的未分配利潤不等,差那個以前年度損益調(diào)整的金額怎么辦呢?
主要是資產(chǎn)負債表中未分配利潤和利潤表中的本年利潤相差的那個以前年度損益調(diào)整的金額如何處理呢?
你不是前面不是說關(guān)賬了嗎?為什么后面又可以調(diào)整你的利潤表?
匯算清繳清繳前啊
那你這個不能說是關(guān)賬阿,關(guān)賬是指你的四表一注都確定好了
就是匯算清繳后改了未分配利潤也要去稅局改去年的年報啊!你們難道不改?
那就是結(jié)賬了,也是要用以前年度損益調(diào)整呀,畢竟是第二年才發(fā)現(xiàn)的,我主要是不知道資產(chǎn)負債表和利潤表中差的那個以前年度損益調(diào)整的金額要如何去處理?
我們不改的,這個是差錯更正的阿