你好,匯算清繳的時(shí)候還沒(méi)拿到發(fā)票要納稅調(diào)整。
請(qǐng)問(wèn)上一年度預(yù)提的費(fèi)用,本年度匯算清繳之前未調(diào)出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理
付款的費(fèi)用已預(yù)提,但是到匯算清繳未到票,如何處理?
關(guān)賬后,匯算清繳前收到的未預(yù)提的上一年度的費(fèi)用發(fā)票如何處理呢?
匯算清繳前收到開具時(shí)間是去年的費(fèi)用票,如何處理
2022年預(yù)提的費(fèi)用,已經(jīng)做了費(fèi)用處理,未付款,今年付款,發(fā)票也是今年開的,怎么做分錄,2022的年度匯算清繳需要調(diào)增預(yù)提費(fèi)用嗎?小規(guī)模納稅人
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
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以前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,未到票的計(jì)入到了其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用,待票到了再?zèng)_這個(gè)科目。到匯算清繳時(shí),這個(gè)科目里面所有未到票的,我先轉(zhuǎn)入費(fèi)用,再匯算清繳調(diào)減嗎?老師
預(yù)提是借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了費(fèi)用了,直接納稅調(diào)增
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利