你好 您好,進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出正常開發(fā)票納稅。
老師,我是個房地產(chǎn)公司今年2月改成一般納稅人,之前是小規(guī)模,我15年左右蓋的房子,現(xiàn)在決算好了,對方給我開票是按現(xiàn)在開增值稅專票還是按之前營改增之前開3%普票,我現(xiàn)在要賣房子,我要按著什么發(fā)票開呀
老師,公司之前購買的房子,現(xiàn)在要賣。一般納稅人。之前開的發(fā)票是一部分專票一部分普票,現(xiàn)在賣的話,那個稅費(fèi)應(yīng)該怎么算?專票要轉(zhuǎn)出?還是怎樣
我們公司一般納稅人,之前購買的固定資產(chǎn)轎車現(xiàn)在賣給其他公司。開專票還是普票?固定資產(chǎn)清理又如何做分錄?
老師,我們是一般納稅人,之前購車取得的是專用發(fā)票,已抵扣,現(xiàn)在要賣,我們需要怎么處理
我想問一下,公司之前是小規(guī)模納稅人,2022年買進(jìn)的廠房,收到的專票是百分之5的,現(xiàn)在升為了一般納稅人,把廠房賣出是按百分之五還是百分之九呢
個人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報(bào)增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
那稅率應(yīng)該如何計(jì)算呢
你好,。您好,一般納稅人9%的稅率。
老師,這個老項(xiàng)目新項(xiàng)目,如何區(qū)分,是不是就看你買的時候那個時間是什么時候?比如買的時候是16.3月那就是老項(xiàng)目,如果是16.7月那就是新項(xiàng)目
16年5月31號之前是。16年5月31號之前是老項(xiàng)目。
那就是看購買日不是看竣工日是吧
外購的固定資產(chǎn)看購買日。
那購買的房子不是嘛?還是?
是啊,你買的房子,看你買的那一天在哪個時間點(diǎn)?
好的,明白,謝謝
問題解決,請及時評價。