您好,這個的話是按照9%的這
老師麻煩請教兩個問題:1、個人買的辦公樓購買時屬于老項目簡易計稅稅率百分之五、那出售時賣給了一個一般納稅人的公司、出售時稅率是百分之九還是百分之五、能不能開增值稅專用發(fā)票。2、我公司租了一個毛坯房辦公用裝修時購買材料的增值稅進項我公司能否抵扣.謝謝
老師,我公司是一般納稅人,收到進項稅普票,產品采購時是百分之九的稅率,當月我賣出時也是百分之九的稅率開票出去,請問這個是否可以進行抵扣?
我想問一下,公司之前是小規(guī)模納稅人,2022年買進的廠房,收到的專票是百分之5的,現在升為了一般納稅人,把廠房賣出是按百分之五還是百分之九呢
我們公司近期升為了一般納稅人,小規(guī)模的時候現代服務*推廣費的稅率是百分之1,現在為一般納稅人了現代服務*推廣費稅率是百分之6,不理解,
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉入注冊資金和贖回理財產品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協議開票65萬,這個要怎么出分錄?
我聽說可以開百分之五的發(fā)票
那個是之前的簡易計稅的
是的,對方的項目是2016年以前的,所以開給我們的發(fā)票是百分之五,現在我們賣不出去,不能開百分之五的發(fā)票嗎?只能開百分之九的嗎
嗯對,這個是需要9%的這