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我們是物業(yè)公司,去年12月份收到電費(fèi)7萬,沒開發(fā)票,我做的貸預(yù)收賬款。今年11月份用戶要求把發(fā)票開了,請問老師我應(yīng)該怎么做賬。

2021-11-26 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-26 11:15

你好,之前預(yù)收賬款 然后的話就是 借:預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶2635 追問 2021-11-26 11:27

年底匯算清繳的話有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:28

只要不跨年就行的。

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快賬用戶2635 追問 2021-11-26 11:31

去年做的預(yù)收,今年開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:33

那你這個跨年了啊,那你把申報(bào)坐在今年吧,稅也今年申報(bào)。

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快賬用戶2635 追問 2021-11-26 11:35

老師可以講具體一點(diǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:38

你們?nèi)ツ隂]開票,是申報(bào)了未開票收入吧,今年你們開票了,不可能在申報(bào)一次,除非就是你把之前申報(bào)的做負(fù)數(shù)。

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你好,之前預(yù)收賬款 然后的話就是 借:預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入。
2021-11-26
學(xué)員朋友您好,開票當(dāng)月確定應(yīng)繳稅費(fèi),以后,每個月確定收入和成本
2023-04-09
借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023-12-28
同學(xué)你好 對的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
你好,屬于12月的費(fèi)用,直接入在12月賬里,發(fā)票也放在12月的分錄后面。
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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