你好,之前預(yù)收賬款 然后的話就是 借:預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入。
我們是物業(yè)公司,去年12月份收到電費(fèi)7萬,沒開發(fā)票,我做的貸預(yù)收賬款。今年11月份用戶要求把發(fā)票開了,請問老師我應(yīng)該怎么做賬。
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師請問下,我公司是物業(yè)公司,但去年開了12月份到今年5月份的租賃發(fā)票給客戶,我要怎樣做賬?
老師你好!請問下我們是物業(yè)公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時:借:銀行 30 貸:應(yīng)收賬款 12.5 預(yù)收:16.66 應(yīng)交稅費(fèi)-8.3 7月時已結(jié)轉(zhuǎn)收入 這12月份又開了發(fā)票給客戶,這12月份的發(fā)票我應(yīng)該怎樣入賬?
請教各位:我公司在12月份有收入一筆30萬,沒開出發(fā)票,在1月份將給對方補(bǔ)開。請問這30萬我在12月的帳應(yīng)該怎么做?(現(xiàn)在我的做法就是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款) 我的疑問:按照2024年的年收入計(jì)算加上1月補(bǔ)12月的發(fā)票就超500萬了會升一般納稅人了。請問我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面?而不會把12月份的做到了今年1月份里面去
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
年底匯算清繳的話有什么影響嗎?
只要不跨年就行的。
去年做的預(yù)收,今年開的發(fā)票
那你這個跨年了啊,那你把申報(bào)坐在今年吧,稅也今年申報(bào)。
老師可以講具體一點(diǎn)嗎?
你們?nèi)ツ隂]開票,是申報(bào)了未開票收入吧,今年你們開票了,不可能在申報(bào)一次,除非就是你把之前申報(bào)的做負(fù)數(shù)。