同學(xué),你好 那你需要在12月份作無票收入
老師請(qǐng)問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請(qǐng)現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢?因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫(kù)的入庫(kù)是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
老師好,就是2022年預(yù)留員工工資,到2023年1月份才發(fā),2022年做的是借:銷售費(fèi)用9000 貸:應(yīng)付職工薪酬 9000 又做了借:應(yīng)付職工薪酬9000 貸:銀行存款7000其他應(yīng)收款2000,就是現(xiàn)在1月份把這預(yù)留的2000元發(fā)放了,還要做到12月份賬里面,我們是要去稅務(wù)局做12月個(gè)稅申報(bào)更正的,然后金蝶里面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,
公司新購(gòu)入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì),在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
老師你好!請(qǐng)問下我們是物業(yè)公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時(shí):借:銀行 30 貸:應(yīng)收賬款 12.5 預(yù)收:16.66 應(yīng)交稅費(fèi)-8.3 7月時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)收入 這12月份又開了發(fā)票給客戶,這12月份的發(fā)票我應(yīng)該怎樣入賬?
請(qǐng)教各位:我公司在12月份有收入一筆30萬,沒開出發(fā)票,在1月份將給對(duì)方補(bǔ)開。請(qǐng)問這30萬我在12月的帳應(yīng)該怎么做?(現(xiàn)在我的做法就是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款) 我的疑問:按照2024年的年收入計(jì)算加上1月補(bǔ)12月的發(fā)票就超500萬了會(huì)升一般納稅人了。請(qǐng)問我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面?而不會(huì)把12月份的做到了今年1月份里面去
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
你好 老師。那我在12月份做無票收入的話,在1月份我要補(bǔ)開發(fā)票的話,那在1月份不是又產(chǎn)生了這個(gè)收入以及稅嗎?那我應(yīng)該怎么樣子去做?
同學(xué),你好 1月份的時(shí)候,做紅字分錄,再按照發(fā)票重新做
老師,因?yàn)檫@個(gè)我沒做過,你可以教教我怎么做嗎?
那現(xiàn)在比如我收到資金是30萬,我應(yīng)該怎么樣子去寫這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,然后在1月份的時(shí)候我又應(yīng)該怎么去做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄?
同學(xué),你好 12月無票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 1月份 借:應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
租金30萬 稅金15000
同學(xué),你好 12月無票收入 借:應(yīng)收賬款315000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 300000 應(yīng)交稅費(fèi)15000 1月份 借:應(yīng)收賬款-315000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-300000 應(yīng)交稅費(fèi)-15000 借:應(yīng)收賬款315000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 300000 應(yīng)交稅費(fèi)15000
謝謝老師
不客氣,祝工作順利
不。老師,這30萬我對(duì)公銀行已經(jīng)收到了。只是沒開票稅金還沒向?qū)Ψ绞?,現(xiàn)在就是我要把這筆30萬做12月份的收入,然后在1月份我再給他補(bǔ)開12月份這個(gè)發(fā)票
那我應(yīng)該是借銀行存款?
老師,請(qǐng)問你什么時(shí)候才上線打救一下我啊?
同學(xué)你好 收到錢,那就做銀行存款
借…銀行存款27萬 貸…主營(yíng)業(yè)收入27萬 借…計(jì)提其他應(yīng)收款13500 貸…計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)13500 我可以這樣寫?
實(shí)際收款是27萬
老師,請(qǐng)問你我12月份的分錄是這樣子寫對(duì)嗎?另外1月份的分錄我應(yīng)該怎么寫?可以麻煩你幫我再寫一次嗎?謝謝
同學(xué),你好 不是,你的分錄是 12月無票收入 借:銀行存款27萬 應(yīng)收賬款 還沒有收到的錢 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,麻煩你了
如果你之后1月份在開發(fā)票 借:銀行存款 -27萬 應(yīng)收賬款 還沒有收到的錢負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 借:銀行存款27萬 應(yīng)收賬款 還沒有收到的錢 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借:銀行存款27萬 應(yīng)收賬款 13500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27萬 應(yīng)交稅費(fèi)13500
其實(shí)我不是很懂無票收入,另外我在1月份的時(shí)候,這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么寫?我要怎么做?
對(duì)方是要發(fā)票的,要在今年1月份給她補(bǔ)票
1月份的時(shí)候 借:銀行存款-27萬 應(yīng)收賬款 -13500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-27萬 應(yīng)交稅費(fèi)-13500 借:銀行存款27萬 應(yīng)收賬款 13500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27萬 應(yīng)交稅費(fèi)13500
無票收入和有票收入一樣的,差別就是對(duì)方是否需要發(fā)票,對(duì)于開票方來說分錄是一樣的
那請(qǐng)問我在1月份給他補(bǔ)開發(fā)票的時(shí)候,這個(gè)發(fā)票我就不會(huì)產(chǎn)生稅了是嗎?(因?yàn)橛袑?duì)沖?對(duì)沖的意思是開藍(lán)字,紅字發(fā)票,對(duì)嗎?)在12月份做無票收入的270000,已經(jīng)是計(jì)稅了
同學(xué),你好 不會(huì),1月份,一正一負(fù)就抵消了