借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
我們是物業(yè)公司,去年12月份收到電費7萬,沒開發(fā)票,我做的貸預(yù)收賬款。今年11月份用戶要求把發(fā)票開了,請問老師我應(yīng)該怎么做賬。
你好,我們上年度銷售牛只,收入應(yīng)為479400,對方截止上年度12月底向我們轉(zhuǎn)款30萬,故我12月份記賬的時候,分錄為 借 預(yù)收賬款30萬 借 應(yīng)收賬款179400元 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入479400 。 同時在上年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉(zhuǎn)款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時我們3月份開具了增值稅普通發(fā)票,并開具的是全部價款479400,請問,開票的這筆業(yè)務(wù),該如何記賬呢?
老師請問下,物業(yè)公司做的1-6月未開票收入未收款時借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 但7月又收到了客戶全年的房租 我應(yīng)該怎樣入賬?
老師你好!請問下我們是物業(yè)公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時:借:銀行 30 貸:應(yīng)收賬款 12.5 預(yù)收:16.66 應(yīng)交稅費-8.3 7月時已結(jié)轉(zhuǎn)收入 這12月份又開了發(fā)票給客戶,這12月份的發(fā)票我應(yīng)該怎樣入賬?
老師好,去年12月公司收到陽某私人轉(zhuǎn)到公司銀行公戶500元(當(dāng)時入了借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款),然后12月公司又開票給A公司,是這500元的業(yè)務(wù),開票員現(xiàn)在才給這份發(fā)票我,說忘記了,這種情況應(yīng)該怎么做?
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
那我可不可以做:應(yīng)收賬款 17.5 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費 同時又做一筆借 應(yīng)收賬款-17.5 貸:預(yù)收負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)?
老師我要怎樣在應(yīng)收賬款的賬面余額顯示全年的收入?
可以的,可以這么做的你應(yīng)該看預(yù)收賬款你分?jǐn)偸杖氲膽?yīng)該做的這個科目吧
老師麻煩你幫我看一下這個哪里有問題?
你好,你12月份的無票收入是多少?
12月份沒有無票收入,這個是場地費,1-12月是結(jié)轉(zhuǎn)完了的
那你12月份開的這個17萬的多的是幾月份的?
12月份 的 是6-12月的‘
可以的,可以這么做的。