您好,是可以的,謝謝
老師你好,礦山采礦石如果分錄借原材料帶應(yīng)付賬款可以嗎
你好,老師,因?yàn)楣?yīng)商不止一個(gè),借原材料,貸應(yīng)付賬款,要分幾筆分錄做了。借應(yīng)付賬款 貸銀行存款可以一筆做分錄嗎?
你好老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是采購(gòu)原材料加工產(chǎn)品,采購(gòu)分錄是借:原材料貸:應(yīng)付賬款,加工好了產(chǎn)品是借:庫(kù)存商品貸:生產(chǎn)成本是嗎
你好,老師,1月購(gòu)買石粉含稅價(jià)2831.54元,未開(kāi)發(fā)票未付款,我做暫估入庫(kù),借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來(lái)說(shuō)是開(kāi)票含稅的,現(xiàn)在又不開(kāi)發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫(kù)沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫(kù)存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國(guó)企。原材料的來(lái)源是從閉坑礦山治理過(guò)程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項(xiàng)目的合同價(jià)及治理期限按期分?jǐn)偟?,現(xiàn)閉坑工程已結(jié)束,按審計(jì)價(jià)格比合同價(jià)少了3萬(wàn)元,即原材料成本費(fèi)用多估算入賬了3萬(wàn)元,且原材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),老師,這多暫估的3萬(wàn)元的沖銷分錄是不是這樣的:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -30000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 -30000
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來(lái)的
老師,公司為自來(lái)水公司,小規(guī)模納稅人,簡(jiǎn)易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開(kāi)3%個(gè)點(diǎn)的水表發(fā)票改為開(kāi)13%,補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個(gè)點(diǎn),憑證該怎么出呢?之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從沒(méi)抵扣過(guò),現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我之前都沒(méi)計(jì)提社保,現(xiàn)在計(jì)提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費(fèi)是當(dāng)月申報(bào)就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計(jì)提呀?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一個(gè)職工薪酬,我們企業(yè)就有一個(gè)人了,這人工資做到管理費(fèi)用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來(lái)的,那這個(gè)怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒(méi)有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個(gè)季度暫估了成本費(fèi)用19萬(wàn),這個(gè)季度取得10萬(wàn),怎么入賬啊,暫估是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計(jì)入其他還是購(gòu)買商品呢
在實(shí)操的時(shí)候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報(bào)印花稅的時(shí)候,必須要按照合同總金額為計(jì)稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來(lái)分次繳納嗎
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您?謝謝