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老師,我們有工人先往出借工資,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,發(fā)工資時(shí)記借:應(yīng)付職工薪酬,貸, 其他應(yīng)收款嗎

2021-11-25 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-25 10:40

對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么做的。

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快賬用戶3720 追問(wèn) 2021-11-25 10:41

這些都是臨時(shí)工工資,我不好處理,我做賬的時(shí)候就記員工借工資了

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快賬用戶3720 追問(wèn) 2021-11-25 10:41

這樣可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-25 10:41

可以啊,沒(méi)問(wèn)題,反正最后都是計(jì)入到費(fèi)用。

頭像
快賬用戶3720 追問(wèn) 2021-11-25 10:42

嗯,這樣我就正常報(bào)自然人稅就可以了吧

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-25 10:43

臨時(shí)工按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)

頭像
快賬用戶3720 追問(wèn) 2021-11-25 10:44

這個(gè)怎么報(bào), 我記的是正常員工借工資,報(bào)稅按正常工資報(bào)不可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-25 10:44

如果是你們公司的正式員工,按照工資薪金,如果是臨時(shí)工的話,就按照勞務(wù)費(fèi)。

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對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么做的。
2021-11-25
你好,同學(xué)?!?、企業(yè)計(jì)提員工工資時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下:   借:管理費(fèi)用等——員工工資(根據(jù)員工所屬部門計(jì)入相關(guān)科目)     貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資       應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)(單位部分)   2、企業(yè)發(fā)放員工工資時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下:   借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資     貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)       其他應(yīng)收款——社保費(fèi)(個(gè)人部分)       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 3.繳納個(gè)人社保,借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款
2021-04-12
你好,是 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2021-10-23
你好,社保是先繳納,然后從個(gè)人工資扣除? 還是先從工資扣除,然后再繳納?
2021-11-06
借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)信職工薪酬
2023-01-11
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