你好,社保是先繳納,然后從個(gè)人工資扣除? 還是先從工資扣除,然后再繳納?
收工資社保經(jīng)費(fèi)時(shí):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提時(shí):借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500 借 其他應(yīng)付款 952500 貸 管理費(fèi)用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
請問老師,計(jì)提工資時(shí),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。支付工資時(shí),借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn),銀行存款,這們記錄對嗎
請問下老師,社保這塊會計(jì)分錄能不能幫我看下對不對… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
請問老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計(jì)提時(shí)、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀存款。
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,社保是公司先代繳,記借管理費(fèi)用社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保。借應(yīng)付職工薪酬社保,其他應(yīng)收款個(gè)人社保,貸銀行存款。
你好,社保是先繳納,然后從個(gè)人工資扣除,那就是這樣處理
老師,這樣的話,管理費(fèi)用是不是算多了,把個(gè)人社保計(jì)算在管理費(fèi)用里面了
你好,計(jì)提的時(shí)候,只是把單位的社保計(jì)入管理費(fèi)用—社保核算。 個(gè)人的社保是在計(jì)提的工資里面體現(xiàn),沒有算多啊?
老師,計(jì)提工資時(shí)記借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,支付工資時(shí)記借應(yīng)付職工薪酬,袋其他應(yīng)收款個(gè)人社保,銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)計(jì)提的管理費(fèi)用里不就包含了個(gè)人的社保了
你好,計(jì)提工資的金額,本來就包括了個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保款項(xiàng)金額啊
老師,個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)由個(gè)人負(fù)責(zé)了,為什么公司還要計(jì)算在成本里面呢
你好,個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)雖然由個(gè)人負(fù)責(zé)了,但是也是在單位支付給員工的工資里面體現(xiàn)啊。
老師,那先繳納社保,計(jì)提的時(shí)候可以記借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保,應(yīng)付職工薪酬嗎?
這樣記錄可以嗎
鄒老師,人呢
你好 先繳納社保,計(jì)提社保的時(shí)候,賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納是,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款?
鄒老師,先繳納社保按照你上面的流程操作,接下來,計(jì)提工資時(shí)是否可以記借管理費(fèi)用工資,袋其他應(yīng)收款個(gè)人社保,應(yīng)付職工薪酬,支付工資時(shí)記借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。這樣對不對?
你好,計(jì)提工資分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資。 發(fā)放工資的時(shí)候,從工資中扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)
鄒老師,那個(gè)人負(fù)擔(dān)社保的費(fèi)用放在計(jì)提時(shí)體現(xiàn),不對,對嗎
你好,計(jì)提工資分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資。 (這個(gè)分錄里面,體現(xiàn)了個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保金額啊)