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1.付工資時,借:業(yè)務活動費,貸:應付職工薪酬.借:應付職工薪酬,貸:財政撥款收入,2.收到職工補交保險費時,借:銀行存款,貸:其他應收款,3,交保險費時,借:應付職工薪酬貸:銀行存款,請問其他應收款怎么沖減,

2023-01-11 17:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 17:12

借:其他應收款 貸:應信職工薪酬

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借:其他應收款 貸:應信職工薪酬
2023-01-11
這個不對,你參考這個分錄 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-08-04
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
同學您好, 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2024-07-12
你好,哪個分錄也不對的。
2022-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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