你們做固定資產(chǎn)清理的分錄 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
我想和您咨詢下未分配利潤(rùn)=實(shí)收資本+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款+固定資產(chǎn)+庫(kù)存商品-貨幣資金賬面余額,這個(gè)等式成立么? 我們領(lǐng)導(dǎo)總用這樣一種方式計(jì)算我公司的利潤(rùn),可是我一直不明白原理,想和您請(qǐng)教下是否成立?如果成立為什么成立,依據(jù)是什么?
你好,我想和您咨詢下未分配利潤(rùn)=實(shí)收資本 應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款 固定資產(chǎn) 庫(kù)存商品-貨幣資金賬面余額,這個(gè)等式成立么? 我們領(lǐng)導(dǎo)總用這樣一種方式計(jì)算我公司的利潤(rùn),可是我一直不明白原理,想和您請(qǐng)教下是否成立?如果成立為什么成立,依據(jù)是什么?
老師,我們今天收了一筆款,是客戶擔(dān)心我們預(yù)售證下不來(lái),不敢花這么多錢買我們的房子,所以和我們公司簽了個(gè)借款合同,把錢借給我們公司了,約定一年后預(yù)售證能下來(lái)就和我們簽購(gòu)房合同,我現(xiàn)在做賬的話,是不是這樣做借:短期借款,貸:其他應(yīng)收款;一年以后轉(zhuǎn)房款了就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:短期借款。 借款合同約定這個(gè)錢就是房款
老師,你能幫我看一下,就是這個(gè)是那個(gè)會(huì)計(jì)收入的那道題,就是建設(shè)建造合同收入的確認(rèn)計(jì)量,你幫我看一下,就是最后那一步就是銀行存款兩兩千一百八十萬(wàn),那個(gè)貸應(yīng)收賬款2180萬(wàn)那個(gè),我記得就是那個(gè)高老師在講課的時(shí)候說(shuō)是那里面含了那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,但是我怎么都想不通他的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么來(lái)的,他的依據(jù)是什么呀?
領(lǐng)導(dǎo)發(fā)了個(gè)我們公司賣固定資產(chǎn)的合同,讓我們看看下一步收款和做賬依據(jù),這是什么意思?原話是“看看這個(gè)合同,下一步收款和做帳的依據(jù)。”
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開(kāi)出去的發(fā)票都是開(kāi):住宿費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)共130000元,但是10月份才開(kāi)票回來(lái)。請(qǐng)問(wèn)一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開(kāi)出去的發(fā)票都是開(kāi):住宿費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開(kāi)票回來(lái),7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開(kāi)出去的發(fā)票都是開(kāi):住宿費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開(kāi)票回來(lái),7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,公司報(bào)銷總有一些賬是沒(méi)有發(fā)票的,這些不是需要年底調(diào)增嗎?但是年底怎么計(jì)算這些數(shù)據(jù)呢?直接查一年的賬嗎?如果不是的話,那平時(shí)怎么記呢?
老師你好,總公司合并申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司只開(kāi)票,沒(méi)有成本,上傳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表是有利潤(rùn)的,這樣需要繳納稅款嗎
電子稅局網(wǎng)上成品油的發(fā)票沒(méi)有下載按鈕,還能去哪里下載呢
老師年終獎(jiǎng)的稅率怎么算的
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開(kāi)出去的都是開(kāi):住宿費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)下 現(xiàn)在不是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要填計(jì)提職工薪酬么 我們公司是本月發(fā)放上個(gè)月的 申報(bào)的呢是申報(bào)發(fā)放的金額 我正好跨年所以我一月申報(bào)的個(gè)稅是去年12月份的 可是我計(jì)提時(shí)候按照每個(gè)月計(jì)提的 所以計(jì)提金額就會(huì)少,這個(gè)怎么辦
你好老師,我們注冊(cè)資本是500萬(wàn),已經(jīng)繳納400萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)多繳納的300萬(wàn),能退還給股東嗎?