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老師我有一個(gè)問題需要請教,就是我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅110.97萬元,在2019年3月份已抵扣6.32萬元,還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅104.65萬元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅,我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出更正,補(bǔ)繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理

2021-11-24 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-24 13:23

借以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貨銀行存款

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快賬用戶3571 追問 2021-11-24 13:28

我賬務(wù)處理已經(jīng)這樣做了,接下來怎么處理

我賬務(wù)處理已經(jīng)這樣做了,接下來怎么處理
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齊紅老師 解答 2021-11-24 13:38

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-104.65 借成本費(fèi)用104.65 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值

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2021-11-24
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)e-進(jìn)項(xiàng)稅額額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-01-14
你好,這個(gè)要看你去年是怎么做的這個(gè)憑證,就是這張發(fā)票是怎么做的憑證。
2024-10-12
你好‘ 你原來4月怎么做賬的 。 這樣好判斷科目。? 你是什么準(zhǔn)則的 ’
2022-01-04
不交稅就不需要抵扣 不可以 借管理費(fèi)用貸銀行存款 不申報(bào) 需要抵扣的時(shí)候申報(bào)就行
2022-10-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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