不交稅就不需要抵扣 不可以 借管理費(fèi)用貸銀行存款 不申報(bào) 需要抵扣的時(shí)候申報(bào)就行
目前公司是籌備期,8月有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒有做收入,直接在稅控盤認(rèn)證抵扣后,在增值稅申報(bào)表表二填入數(shù)據(jù)報(bào)稅就可以了吧。這個(gè)抵扣的是8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是一定要是在8月份付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣吧。
老師你好 1月份取得專票有份忘記計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額了,所以1月份應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額少了406.73 但是1月增值稅申報(bào)是按進(jìn)賬稅額抵扣表申報(bào)的已經(jīng)抵減多。 現(xiàn)在2月份憑證如何調(diào)整這筆406.73進(jìn)項(xiàng)稅額?。慨?dāng)初全部記入,成本了,沒有計(jì)提
老師你好,請(qǐng)問9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當(dāng)時(shí)忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因?yàn)闆]有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時(shí)候才能抵扣,還是可以提前改過來(lái)填寫負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
你好老師,我公司9月份進(jìn)行留抵退稅,所有進(jìn)項(xiàng)稅已全部退回,在今年3月份有金稅盤的服務(wù)費(fèi)280元是不是可以全額按照進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,3月已做賬務(wù)處理,但增值稅報(bào)表上因有進(jìn)項(xiàng)稅,所以一直為享受減免,請(qǐng)問,9月份的增值稅報(bào)表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎?賬務(wù)和增值稅報(bào)表該怎么弄?
老師,你好 我在4月份時(shí),銷項(xiàng)稅額是811235.73,進(jìn)項(xiàng)稅額是811770.48,就有留抵稅務(wù)534.75元,在做4月份增值稅申報(bào)時(shí),增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都做得零申報(bào),我在6月份申報(bào)增值稅時(shí)才發(fā)現(xiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元,實(shí)際納稅782.31元,相差534.75,怎么處理?可以到稅務(wù)局變更申報(bào)不?或者以后怎么處理 在下期報(bào)稅時(shí)?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
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這個(gè)月需要交稅,所以要抵扣。 3月份已經(jīng)做了賬務(wù)處理,借管理費(fèi)用貸銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—減免稅款貸管理費(fèi)用。
現(xiàn)在應(yīng)納稅減征額減免明細(xì)表和附表四減免明細(xì)表填寫本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
賬務(wù)怎么做分錄
不做了 你已經(jīng)提前做了
老師,再問一下其他問題。2021年我公司可以享受疫情防控免稅政策,請(qǐng)問,所有收入為免稅,我們賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)該全額做收入,還是要把銷項(xiàng)部分做其他收益呢?
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的。