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Q

老師,我們是一般納稅人公司,因?yàn)?9年有筆進(jìn)項(xiàng)被查出來(lái)有問(wèn)題,所以在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理了,并且科長(zhǎng)要求我們把這次進(jìn)項(xiàng)的稅款在2019年的匯算清繳更正補(bǔ)交,我們把這筆進(jìn)項(xiàng)直接加到2019年的收入里面了,現(xiàn)在需要做筆收入的分錄,怎么寫(xiě)分錄,或者有其他辦法操作嗎?

2021-10-25 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-25 19:19

同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶6986 追問(wèn) 2021-10-25 19:21

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2021-10-25 19:32

是增值稅要轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6986 追問(wèn) 2021-10-25 19:41

老師 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不好意思 怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-10-25 19:43

同學(xué)你好 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6986 追問(wèn) 2021-10-25 19:54

老師 我用的是金蝶的賬無(wú)憂 我這邊沒(méi)有搜到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 是不是我的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不對(duì)呀

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齊紅老師 解答 2021-10-25 19:57

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你看完我給你的分錄了嗎

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同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-10-25
你好,具體是什么原因,你們企業(yè)內(nèi)部檢查出來(lái)的嗎?是虛假業(yè)務(wù),不可以抵扣企業(yè)所得稅和增值稅嗎?
2021-10-27
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出. 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅客轉(zhuǎn)出 月末或年末不用再做結(jié)轉(zhuǎn)了.
2021-06-24
以下是補(bǔ)做分錄步驟: 補(bǔ)記購(gòu)入機(jī)器分錄 借:固定資產(chǎn)(機(jī)器總價(jià),含已付的稅款金額) 貸:其他應(yīng)付款——老板(因老板先墊付,先掛賬) 老板墊付款項(xiàng)后續(xù)處理(若需報(bào)銷等) 借:其他應(yīng)付款——老板 貸:銀行存款(或其他相應(yīng)科目,看實(shí)際支付情況) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(固定資產(chǎn)入賬價(jià)值,若未折舊按原值) 貸:固定資產(chǎn) 注意要留存好相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,如海關(guān)繳款書(shū)、款項(xiàng)支付及退回記錄等,符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)稅額可正常抵扣。
2024-11-29
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
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