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老師我們公司是農(nóng)產(chǎn)品魔芋加工企業(yè),收購的原材料魔芋都是免稅的,收到的發(fā)票是這個樣子的,我們是一般納稅人,不是說這個免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票我們可以按買價的9%來抵扣銷項稅額,那我收到這個發(fā)票時入賬要怎么記賬

老師我們公司是農(nóng)產(chǎn)品魔芋加工企業(yè),收購的原材料魔芋都是免稅的,收到的發(fā)票是這個樣子的,我們是一般納稅人,不是說這個免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票我們可以按買價的9%來抵扣銷項稅額,那我收到這個發(fā)票時入賬要怎么記賬
2021-11-24 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-24 11:49

同學(xué)你好 借,原材料99000*(1-10%) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項99000*10% 貸,銀行存款等99000

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快賬用戶8260 追問 2021-11-24 11:51

老師就是說我入賬的時候就要把這個稅額顯示出來,雖然我購進(jìn)來的價格是不含稅的單價,但是我要在賬面上反映出是含稅的,是這樣嗎?

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快賬用戶8260 追問 2021-11-24 11:56

老師是這樣嗎?我們公司實際付給他的款是297000元,他給我們開的票也是29700元,就是買價,沒有稅額的

老師是這樣嗎?我們公司實際付給他的款是297000元,他給我們開的票也是29700元,就是買價,沒有稅額的
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齊紅老師 解答 2021-11-24 11:56

同學(xué)你好,老師就是說我入賬的時候就要把這個稅額顯示出來,雖然我購進(jìn)來的價格是不含稅的單價,但是我要在賬面上反映出是含稅的,是這樣嗎?——99000是不含稅 ;直接用這個數(shù)*抵扣率就是進(jìn)項

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快賬用戶8260 追問 2021-11-24 15:06

老師你還在嗎?上面跟你說這個情況我怎么還是理解不了,我購買原料的時候單價是4.2元一公斤,如果在賬上把這個稅反應(yīng)出來,那就變成單價3.8元一公斤了,這個不是會影響我以后核算成本嗎?我本來是4.2元買來的,成本價就是4.2元,可現(xiàn)在就變成了成本價是3.8元了

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快賬用戶8260 追問 2021-11-24 15:07

這個免稅農(nóng)產(chǎn)品的賬我沒有做過,才接觸弄不來啊

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齊紅老師 解答 2021-11-24 15:11

同學(xué)你好,購入免稅農(nóng)產(chǎn)品是可以按購買價*抵扣率來計算增值稅抵扣的,對企業(yè) 來說是好的;

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快賬用戶8260 追問 2021-11-24 15:17

老師這個我知道,就是賬務(wù)上我處理不來,就像上面跟你說的一樣,我支付了297000元給農(nóng)戶購買了10800噸魔芋回來,單價是27.5元,然后農(nóng)戶給我開的發(fā)票金額也是297000元,發(fā)票上面沒有稅額,只有我支付的成本價,這個我日收到發(fā)票跟貨物的時候是記賬借:原材料297000,貸:應(yīng)付賬款/銀行存款297000元,還是記成借:原材料272477.07,應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項24522.93,貸:應(yīng)付賬款/銀行存款297000元

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齊紅老師 解答 2021-11-24 15:20

同學(xué)你好,是記成借:原材料297000-297000*10%,應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項297000*10%,貸:應(yīng)付賬款/銀行存款297000元

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快賬用戶8260 追問 2021-11-24 15:21

老師免稅農(nóng)產(chǎn)品稅率不是9%嗎?

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快賬用戶8260 追問 2021-11-24 15:26

那這樣我購買的原材料的價格就不是支付的那個單價了,這樣計算成本的時候是不是原材料價格就比我購買的價格低了

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齊紅老師 解答 2021-11-24 15:26

同學(xué)你好,抱歉,上面打錯了,是9%; 記成借:原材料297000-297000*9%,應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項297000*9%,貸:應(yīng)付賬款/銀行存款297000元

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同學(xué)你好 借,原材料99000*(1-10%) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項99000*10% 貸,銀行存款等99000
2021-11-24
你好!可以的??梢陨暾?。是免稅。
2021-09-03
你好,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅和所得稅
2021-11-24
你好,不加工的那你的進(jìn)項就是按9%計算抵扣
2020-09-12
您好,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于招待,不能抵扣進(jìn)項稅,申報的時候不能計算抵扣。
2024-05-08
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