你好;? 你留著以后抵減即可。 你結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 留抵金額到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去了嗎??
期末有留底稅額,怎么做賬務(wù)處理
老師,期末留底退稅怎么做賬務(wù)處理?
當(dāng)期末有留底稅額時(shí)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是怎么樣
年底,應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目要結(jié)平,但有留底稅額,平時(shí)月末有留底是不做賬務(wù)處理的,年末怎么處理呢
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我是剛接手的,他從21年1月開始就沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了,具體分錄怎么做
你好; 那你就現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ?比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
老師可以麻煩你按照這個(gè)申報(bào)表做一下分錄參考一下嗎
你好;? ?按照上面的分錄帶數(shù)據(jù)哈 。
他這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,和上期留底稅額怎么做分錄
你好 ; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 去看看你之前掛在了那個(gè)科目 。如果是進(jìn)項(xiàng)稅科目 按照上面的分錄來轉(zhuǎn)? 到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去 ; 然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? ?把這? 幾個(gè)分別都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去 ;看余額 在那邊? ?在按上面的? ?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去就行了。? ?
沒有掛,今年除了流轉(zhuǎn)稅,其他都沒有做
你好 ;? 那你就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 以及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都一起結(jié)轉(zhuǎn)?
他這個(gè)上期留底是從去年年末開始留底的也沒有做分錄
?你好;? 那你就一起結(jié)轉(zhuǎn)就行拉? 你就 去看你11月 末一起結(jié)轉(zhuǎn)? ?按我上面寫的分錄。? ? 用總額去結(jié)轉(zhuǎn)? ?