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期末有留底稅額,怎么做賬務(wù)處理

期末有留底稅額,怎么做賬務(wù)處理
2021-11-23 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-23 17:51

你好;? 你留著以后抵減即可。 你結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 留抵金額到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去了嗎??

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快賬用戶6020 追問 2021-11-23 18:05

我是剛接手的,他從21年1月開始就沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了,具體分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-23 18:08

你好; 那你就現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ?比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

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快賬用戶6020 追問 2021-11-24 09:23

老師可以麻煩你按照這個(gè)申報(bào)表做一下分錄參考一下嗎

老師可以麻煩你按照這個(gè)申報(bào)表做一下分錄參考一下嗎
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齊紅老師 解答 2021-11-24 09:23

你好;? ?按照上面的分錄帶數(shù)據(jù)哈 。

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快賬用戶6020 追問 2021-11-24 09:27

他這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,和上期留底稅額怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-24 09:29

你好 ; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 去看看你之前掛在了那個(gè)科目 。如果是進(jìn)項(xiàng)稅科目 按照上面的分錄來轉(zhuǎn)? 到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去 ; 然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? ?把這? 幾個(gè)分別都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去 ;看余額 在那邊? ?在按上面的? ?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去就行了。? ?

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快賬用戶6020 追問 2021-11-24 09:34

沒有掛,今年除了流轉(zhuǎn)稅,其他都沒有做

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齊紅老師 解答 2021-11-24 09:37

你好 ;? 那你就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 以及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都一起結(jié)轉(zhuǎn)?

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快賬用戶6020 追問 2021-11-24 16:55

他這個(gè)上期留底是從去年年末開始留底的也沒有做分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-24 16:58

?你好;? 那你就一起結(jié)轉(zhuǎn)就行拉? 你就 去看你11月 末一起結(jié)轉(zhuǎn)? ?按我上面寫的分錄。? ? 用總額去結(jié)轉(zhuǎn)? ?

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你好;? 你留著以后抵減即可。 你結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 留抵金額到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去了嗎??
2021-11-23
你好 本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,留以后月份抵,無須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也無須計(jì)算應(yīng)交增值稅。
2023-07-03
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-07-03
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-03
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2022-08-14
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