借銀借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)留抵退稅,
期末有留底稅額,怎么做賬務(wù)處理
增值稅期末留底退稅,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師 請(qǐng)問(wèn) 留底退稅的賬務(wù)處理怎么處理
老師我想問(wèn)下留底退稅怎么做賬務(wù)處理
老師,期末留底退稅怎么做賬務(wù)處理?
老師,現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表有啥邏輯關(guān)系呢,我做完前兩個(gè)表,不會(huì)流量表了,
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)貨款預(yù)付30%,剩余70%與供應(yīng)商公司的銀行機(jī)構(gòu)貸款,每次還款時(shí)相當(dāng)于還貸款和貨款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
開(kāi)票為什么提示這個(gè)?
老師是不是相當(dāng)于開(kāi)辦期間的采購(gòu)物資和辦公費(fèi)我都要攤銷(xiāo)啊
收入會(huì)計(jì)是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,入哪個(gè)科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價(jià)為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來(lái),這塊費(fèi)用內(nèi)部沒(méi)有結(jié)算也沒(méi)有互相開(kāi)票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開(kāi)給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
老師,后面又繳回了,要做反分錄還是?
,那您不叫留抵退稅了,你這個(gè)是延期交稅吧?
老師是這樣的,期末留底退稅是4月,退了5萬(wàn),6月更正了增值稅申報(bào)表,稅務(wù)局讓補(bǔ)了2021年12月和本年1月的未開(kāi)票收入,銷(xiāo)項(xiàng)有5萬(wàn),要把這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額5萬(wàn)繳回,后申報(bào)抵掉,
。那就坐前面退回,相反的分錄。
好的老師,那老師,補(bǔ)了2021年12月和本年1月的未開(kāi)票收入。這里的賬務(wù)怎么處理
。借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師2021年12月的部分也這么做么
去年的收入把去年的收入把收入換成以前年度損益調(diào)整。
剛剛問(wèn)了兩遍你還說(shuō)收入
要是底所有的稅款直接抵。。就按我上面回復(fù)的,沒(méi)有錯(cuò)。 。那就坐前面退回,相反的分錄。