你好,這個是手工做太辛苦的,也易錯,可以購買第三個軟件,三五秒就搞定,如方方格子,我們同事都在用
老師,這個固定資產(chǎn),里面有100張表格,怎么匯總到一張表格數(shù)據(jù) 就是計算一些學校的電腦桌,其他的
老師:資產(chǎn)負債表里面其他應付款這個數(shù)據(jù)是怎么計算出來的?一般是由那些數(shù)據(jù)組成的
老師,我現(xiàn)在需要一張表格來做庫存的期末數(shù),是根據(jù)產(chǎn)品批號做產(chǎn)品出入庫的,有一張表是每日出入庫的數(shù)據(jù),就是明細表,還有一張匯總表,我現(xiàn)在需要匯總表里只體現(xiàn)有庫存的產(chǎn)品批號,沒有庫存的就不用體現(xiàn)產(chǎn)品批號了,這個有沒有什么函數(shù)或者什么方法在excel里啊
公司的會計主管要離職了,把所有工作都交給我負責,他都沒設置固定資產(chǎn)明細賬,就在一個excel 表格上寫了如辦公桌多少錢,電腦多少錢,合計多少錢,就沒有了,交接怎么交接?有些電腦都沒有了的,辦公桌也辦公室有些沒要了,他也不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,計提折舊也提完了沒再計提了,一直在賬上掛著3萬多的固定資產(chǎn),減去這折舊凈值就8千多,我該怎么接?他好想也沒在交接明細上說明,交接固定資產(chǎn)明細賬,他都沒有
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發(fā)生額是一致的,但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫這張表的時候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調(diào)
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎