那只能整理一個固定資產折舊明細表,原值和采購日期必須有,如果沒有計提折舊全部補提到當期
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習期,我查看賬務處理,公司的固定資產這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經了解到相關部門列的一個固定資產臺賬共有600多臺機器設備,但前期會計只入賬了170多臺,現在我想計劃先實際盤點一下這些機器設備,公司是做工程技術檢測服務行業(yè)的,這些機器設備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經退化跟不上新的技術服務了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關部門會來定期檢查),難度就是數量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產,我也沒有盤點過這么多的機器設備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
在代理記賬公司快3個月了,前面有個同事干了8個月都沒讓她碰賬也不給漲工資,后來有個會計離職了,老板把離職戶給了才來2個月的同事, 8個月的同事不看她沒機會了,也不給漲工資也不給升職就離職了,后來那個2個月的同事接收會計也離職了,她們兩個同時提出了離職,這不又空缺了?應該輪到我了按先后順序,還有個和我差幾天的小妹,我們兩個,結果他們今天交接把賬給了新來5天的小同事,我們先來的都沒機會,疫情導致很多單位倒閉,代理記賬的戶也少了,我還要在這堅持???一個月1200,3個月以后1600,天天跑外,關鍵總把機會給別人不給我,我都30了,錢也沒賺到,也怕他們這樣吊著我,,,,我該怎么辦
公司的會計主管要離職了,把所有工作都交給我負責,他都沒設置固定資產明細賬,就在一個excel 表格上寫了如辦公桌多少錢,電腦多少錢,合計多少錢,就沒有了,交接怎么交接?有些電腦都沒有了的,辦公桌也辦公室有些沒要了,他也不轉固定資產清理,計提折舊也提完了沒再計提了,一直在賬上掛著3萬多的固定資產,減去這折舊凈值就8千多,我該怎么接?他好想也沒在交接明細上說明,交接固定資產明細賬,他都沒有
老師好,原來有一筆處理公司的面包車沒有通過固定資產清理科目核算,也沒有交稅。當時會計把這筆款項計入了其他應收款負數。后來S局查出來補了兩千多的稅,同時還查到庫存盤虧未查明原因補了一萬多的稅。這一萬三的稅費,直接就做了一筆借應交稅費未交增值稅貸銀行存款,導致了應交稅費的余額負數?,F在想要處理一下應交稅費的負數余額,怎么處理呢?那些面包車都已經被折舊完了,也沒辦法通過固定資產清理科目處理了。謝謝老師
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
他都沒有采購日期,可以直接把他那張表格打印簽證嗎?
那就交接清楚,別到時候怪你
他就寫這些給我,就是他的責任,他沒給我清晰的的購進時間,他表格上也沒有,也簽證不代表他也承認沒有購進時間和購進明細嗎?老板說他給的數他負責,后期新的數我負責
那可以,就把表格打印出來簽字即可,與你無關