你好,按照你賬上的來填寫,然后再去修改你申報個稅的數(shù)據(jù)。
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發(fā)生額是一致的,但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫企稅匯算清繳的時候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發(fā)生額是一致的,但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫這張表的時候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調(diào)
工資薪金有部分是銷售人員工資,記入了主營業(yè)務(wù)成本里,在所得稅匯算清繳里,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,賬載金額、實際發(fā)生金額和稅收金額,是填寫明細(xì)賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計數(shù),還是填寫個稅申報系統(tǒng)里面的本年累計數(shù)?
老師,匯算清繳時工資薪金支出填報數(shù)據(jù),賬面和個稅系統(tǒng)有一萬多差額,這個差額是22年的工資在23年支付,有退匯和調(diào)增,所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面,那我應(yīng)該按哪個數(shù)據(jù)填報?是不是按個稅系統(tǒng)也就是實際支付金額填寫?
老師,我個稅系統(tǒng)里面當(dāng)期收入是應(yīng)發(fā)工資數(shù),但是我應(yīng)付職工薪酬貸方帳載金額是實發(fā)工資數(shù),在企稅匯算清繳時報職工薪金賬載金額時按照貸方累計數(shù)填的,那這個會不會顯示個稅申報個企稅不一致?其實個稅系統(tǒng)當(dāng)期收入數(shù)-個稅-社保個人扣除=我應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
因為我們公司,有一個售后部門屬于小規(guī)模納稅人,但是售后部門的人員的工資,在同一個法人的情況下,申報個稅時,我們兩邊分配申報的,但是發(fā)放工資和社保繳納的又是我們這個總公司,所以就有這個差異,
你好,那你給你們一個這樣的建議,自己做自己的,然后申報個稅的也是自己申報自己的,發(fā)放的時候也是自己發(fā)放自己的,不要一個公司發(fā)放。