你好;? ? 不沖。? 因為你實際發(fā)生了? ?那么就得做勞務費處理的。 只是沒有發(fā)票匯算要調(diào)增處理的??
老師早上好,我們公司給對方銀行支付了一筆塔吊租賃費192000元,、但是對方一直沒有給我們開發(fā)票,我做賬的時候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了,做的科目是勞務成本-租賃費。然后這個發(fā)票在第二年匯算清繳前來了,我就紅沖了。我這樣操作對不對呢
一個產(chǎn)品項目完成,暫估了勞務費,但是對方完成項目不太好,所以公司還沒支付他費用,他也沒開勞務費發(fā)票過來,到年底了我是不是要沖回來。如果明年又要付了呢?
你好 本月已開出加工費的發(fā)票 但是還沒有收到勞務費發(fā)票 本月要怎么做成本呢 這個是我們公司接了個加工的活 干不過來又包給一個包工頭了 現(xiàn)在完工了 但是包工頭沒有拿來勞務費發(fā)票
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務公司,我6月底暫估了一筆項目成本,7月開了發(fā)票,確認了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀?當時暫估成本的分錄做的是 借:主營業(yè)務收入 貸:應付賬款-暫估項目成本
老師 你好 我想問問就是關于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業(yè)務成本 貸 其他應付-暫估 如果回來票了 借 其他應付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務上我又要怎么做呢
老師,我們支付第三方,讓第三方繳納的工資和保險,收到的發(fā)票,怎么做分錄?
公司發(fā)生的投標費用計入什么科目
老師,非同控下購買支付對價1萬計入長投成本,合并成本1.5萬,應享受可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額6千,為什么商譽不是4千,而是合并成本減6千
請問老師就是民間非營利組織,然后簽了老師講課,然后要支付費用嗎?我付了簽到表,然后老師的課件。還有發(fā)票還需要付什么材料嗎?
你好老師,我們是一家民辦非企業(yè)培訓機構,小規(guī)模查賬征收企業(yè),現(xiàn)在需要注銷這家企業(yè),現(xiàn)在我們的資產(chǎn)負債表期末數(shù)情況是 銀行存款 借方254.18元 存貨 借方12057.50元 固定資產(chǎn)原值 借方19958元 累計折舊 貸方10189.31元 實收資本 貸方200000元 未分配利潤 借方177919.63 所有者權益 貸方22080.37元 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表期末數(shù)就這些,稅務局讓把帳調(diào)平,期末數(shù)都要為0,這怎么記賬
老師5月份的時候別人給我家開了一張發(fā)票,我已經(jīng)入賬抵扣進項稅額,也認證咯,現(xiàn)在對方要沖紅,完了重新開,我們這邊得怎么操作
發(fā)行股票不是分散公司控制權么?為什么反而有利于自主經(jīng)營?
支付的模型研制費預付款90%,半年后交付產(chǎn)品,一年后付款尾款,沒有利息分錄怎么寫?
老師退票費能入差旅費嗎
收到項目名稱:涉水鑒證*研發(fā)費用稅前加計扣除,的專票2000元,會計分錄怎么做,這個有是全部都可以抵扣的嗎?
關鍵萬一到時又不付了呢?
你好; 付款不了? 你們在走壞賬處理? ? ?
那領導說要沖呢,如果沖了項目里沒有勞務費可以嗎,說不過去吧。
?你好;? ? ?那這樣的話 你們實際成本費用就不合理的; 是的??
那如果不沖到明年又要付了,匯算之前把錢付了,發(fā)票也拿來了,個稅也代扣了呢?
你好 ;? ? ?你本年的費用計入本年。 你明年去做 就是走以前年度損益調(diào)整科目來處理的。 不能直接走明年費用去核算的?
那樣只要在匯算之前收到發(fā)票就可以不用調(diào)增吧,只是看到時實際金額跟暫估數(shù)怎么調(diào)整了,跨年了好調(diào)整嗎?
你好;? 你匯算之前取得就不用調(diào)增處理的。 是的 ;? ? ?你按實際 產(chǎn)生的金額暫估? 別多暫估 也別少暫估? ?
那誰知道具體金額多少,萬一后期項目不滿意要少給呢?你說的暫估剛剛好是為了不用調(diào)整以前年度損益嗎?
?你好 ;? ? ? ?那你到時在調(diào)整 。 盡可能金額準確一些。? 避免到時走以前年度損益調(diào)整科目處理? ?
那這個事最好怎么處理呀!
?你好; 最好就是? ?確定好金額? 。 匯算之前取得發(fā)票? ?
那就是不能把勞務費沖沒了。
?你好;? ? 是的。 你都發(fā)生了 權責發(fā)生制也得 入賬的? ; 你不能因為么有發(fā)票不入賬的??
如果明年匯算清繳之前還扯不清,就要將勞務費調(diào)增交所得稅,那交完所得稅后又要給對方錢呢。錢比估算的少呢?
?你好;? ? 那你? 就到時? 明年調(diào)整 后 去改年報??
可不可以協(xié)商后讓對方開票來也代扣個稅,把待支付的錢放其他應付款,等他把活干好了再付他錢。
你好;? ? 可以的。 怎么付款? 你們自己約定。 報個稅的話? 你們支付的次月報就行了。 可以的?