久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

一個產(chǎn)品項目完成,暫估了勞務費,但是對方完成項目不太好,所以公司還沒支付他費用,他也沒開勞務費發(fā)票過來,到年底了我是不是要沖回來。如果明年又要付了呢?

2021-11-18 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-18 14:46

你好;? ? 不沖。? 因為你實際發(fā)生了? ?那么就得做勞務費處理的。 只是沒有發(fā)票匯算要調(diào)增處理的??

頭像
快賬用戶2047 追問 2021-11-18 14:47

關鍵萬一到時又不付了呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 14:48

你好; 付款不了? 你們在走壞賬處理? ? ?

頭像
快賬用戶2047 追問 2021-11-18 14:51

那領導說要沖呢,如果沖了項目里沒有勞務費可以嗎,說不過去吧。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 14:52

?你好;? ? ?那這樣的話 你們實際成本費用就不合理的; 是的??

頭像
快賬用戶2047 追問 2021-11-18 14:56

那如果不沖到明年又要付了,匯算之前把錢付了,發(fā)票也拿來了,個稅也代扣了呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 14:58

你好 ;? ? ?你本年的費用計入本年。 你明年去做 就是走以前年度損益調(diào)整科目來處理的。 不能直接走明年費用去核算的?

頭像
快賬用戶2047 追問 2021-11-18 14:59

那樣只要在匯算之前收到發(fā)票就可以不用調(diào)增吧,只是看到時實際金額跟暫估數(shù)怎么調(diào)整了,跨年了好調(diào)整嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 15:02

你好;? 你匯算之前取得就不用調(diào)增處理的。 是的 ;? ? ?你按實際 產(chǎn)生的金額暫估? 別多暫估 也別少暫估? ?

頭像
快賬用戶2047 追問 2021-11-18 15:05

那誰知道具體金額多少,萬一后期項目不滿意要少給呢?你說的暫估剛剛好是為了不用調(diào)整以前年度損益嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 15:08

?你好 ;? ? ? ?那你到時在調(diào)整 。 盡可能金額準確一些。? 避免到時走以前年度損益調(diào)整科目處理? ?

頭像
快賬用戶2047 追問 2021-11-18 15:10

那這個事最好怎么處理呀!

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 15:16

?你好; 最好就是? ?確定好金額? 。 匯算之前取得發(fā)票? ?

頭像
快賬用戶2047 追問 2021-11-18 15:18

那就是不能把勞務費沖沒了。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 15:20

?你好;? ? 是的。 你都發(fā)生了 權責發(fā)生制也得 入賬的? ; 你不能因為么有發(fā)票不入賬的??

頭像
快賬用戶2047 追問 2021-11-18 15:25

如果明年匯算清繳之前還扯不清,就要將勞務費調(diào)增交所得稅,那交完所得稅后又要給對方錢呢。錢比估算的少呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 15:33

?你好;? ? 那你? 就到時? 明年調(diào)整 后 去改年報??

頭像
快賬用戶2047 追問 2021-11-18 15:34

可不可以協(xié)商后讓對方開票來也代扣個稅,把待支付的錢放其他應付款,等他把活干好了再付他錢。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 15:39

你好;? ? 可以的。 怎么付款? 你們自己約定。 報個稅的話? 你們支付的次月報就行了。 可以的?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好;? ? 不沖。? 因為你實際發(fā)生了? ?那么就得做勞務費處理的。 只是沒有發(fā)票匯算要調(diào)增處理的??
2021-11-18
將2019年的勞務成本這個過渡性科目結轉到主營業(yè)務成本
2020-11-05
你好,你是準備做工資是嗎?借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數(shù), 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款
2023-09-12
你好 ; 這個勞務費 是找的外面的人員做的; 你就 做 成本去 ; 到時? ?匯算調(diào)整; 如果對方不給你開票的話? ?
2022-07-11
你好,那實際這些有業(yè)務需要支付嗎?沒有支付的話會算性交調(diào)增借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤就可以了。
2024-01-08
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×