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老師,我們支付第三方,讓第三方繳納的工資和保險,收到的發(fā)票,怎么做分錄?

2025-08-27 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-27 13:38

你好,這個員工是你們公司的嗎 還是說他們只是代替你支付。

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快賬用戶7165 追問 2025-08-27 13:39

員工實際是我們公司的,但是沒在我們這公司主體交社保,

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齊紅老師 解答 2025-08-27 13:40

你好,那你們只需要做借管理費用-服務費,貸銀行存款等。

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快賬用戶7165 追問 2025-08-27 13:43

老師,我們支付給法人4000,他代支付醫(yī)??睿@怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 13:45

你好,這個你正常這個醫(yī)保計入什么科目的。

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快賬用戶7165 追問 2025-08-27 13:46

我知道了,老師

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齊紅老師 解答 2025-08-27 13:48

你好,好的,歡迎下次再來探討。

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相關問題討論
你好 ; 你們個稅是誰來報的
2021-08-26
你好,對方給你們開社保的發(fā)票嗎?
2023-06-15
借管理費用勞務費,或者是主營業(yè)務成本勞務費,貸銀行存款直接做勞務費就可以的。
2022-12-09
同學你好 工資個稅是誰申報的
2023-06-15
同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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