你好,你是準(zhǔn)備做工資是嗎?借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
請(qǐng)問下老師,我一月份的項(xiàng)目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時(shí)有票的做成本了,沒票的也沒暫估。現(xiàn)在項(xiàng)目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個(gè)月做那個(gè)項(xiàng)目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個(gè)暫估成本,然后這個(gè)月再紅沖嗎?
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
老師,之前會(huì)計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長(zhǎng)投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤(rùn)分配等,那賬上是不能確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資?比如,借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號(hào)辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號(hào)到2月22號(hào)的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個(gè)軟件里面。如果要登錄一個(gè)以前從來沒有登錄過的,新的賬號(hào),我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個(gè)以前已有的賬號(hào),進(jìn)去以后再添加新賬號(hào)?
想咨詢一個(gè)問題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤(rùn),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實(shí)收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好
公司比較小,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張比銷項(xiàng)金額大,抵扣的時(shí)候怎么辦?流程怎么操作
2.開了10萬多發(fā)票客戶要求專票,我們沒有什么支出因?yàn)槠綍r(shí)都是支付兼職老師工資,還要交幾千塊錢企業(yè)所得稅 沒得辦法補(bǔ)交,除非抵扣 請(qǐng)問怎么樣才不用交的 怎么操作呀?
你好,你還有其他的發(fā)票嗎?最好不要有留迪,你們當(dāng)?shù)赜袆⒌?,你稅?wù)局那邊同意吧,因?yàn)橛行┑胤接辛舻?,要么申?qǐng)退稅,要么做無效收入。
3.公司女職工到了退休年齡,然后停繳社保,但是職工又繼續(xù)做,怎么樣去選填停社保原因
無票收入不是無效收入。
你是一般納稅人還是小規(guī)模的開的什么業(yè)務(wù)?
3.公司女職工到了退休年齡,然后停繳社保,但是職工又繼續(xù)做,怎么樣去選填停社保原因
有一家企業(yè)2011年開業(yè)的,但是注冊(cè)資本實(shí)繳了 1001萬元到公司賬戶的,現(xiàn)在說需要減注冊(cè)資本到10萬元,這樣子操作的情況要不要涉及到需要交什么稅?賬務(wù)處理需要怎么處理? 那你直接去稅政服務(wù)網(wǎng)站里面變更注冊(cè)資本就可以的,之前如果有實(shí)際出資的退回去,沒有的就不用做了。 那賬務(wù)分錄怎么做
你好,停保原因你看一下有沒有職工退休。
借實(shí)收資本,貸銀行存款。
勞務(wù)費(fèi)他的起征點(diǎn)不足4000-800*20%嗎? 這個(gè)到次年匯算清繳 若年收入不超過6萬(12*5000)是不是所預(yù)繳的個(gè)稅可以全部申請(qǐng)退回
對(duì)的,是的,是這么做的。
2.你好,你還有其他的發(fā)票嗎?最好不要有留迪,你們當(dāng)?shù)赜袆⒌?,你稅?wù)局那邊同意吧,因?yàn)橛行┑胤接辛舻?,要么申?qǐng)退稅,要么做無效收入。 沒有其他發(fā)票,申請(qǐng)退稅怎么弄 電子稅務(wù)局上面要怎么操作
你好,在電子稅務(wù)局里面有一個(gè)我要辦稅退抵稅管理,在這里面找留抵退稅 退稅不是那么簡(jiǎn)單的,有些是需要查賬,為了避免查賬才不讓你留底
服裝廠成本如何下 如何結(jié)轉(zhuǎn)呢 借生產(chǎn)成本 貸原材料應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用, 借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 我是想問成本如何算
直接材料加直接人工加上分?jǐn)偟闹笇?dǎo)費(fèi)用,指導(dǎo)費(fèi)用可以根據(jù)原材料耗用量,或者是機(jī)器工時(shí),或者是工人工時(shí)都行
您好注銷公司前,賬上要怎么做 你把所有的科目都需要清零,貨物銷售出去,固定資產(chǎn)處理出去,然后往來科目清理,能收回來的收回收不回來的壞賬,你不支付的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入需要支付的賬上支付出去。 你好,銀行存款有余額,那還有哪個(gè)科目有余額,你不可能只有銀行存款有余額,其他的沒有余額,你借貸的不平衡。 還有好幾個(gè)科目有余額 應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款應(yīng)該也有
應(yīng)收借方嗎 能收回來不
應(yīng)付貸方嗎 能支付的吧
無電子發(fā)票,目前已改成數(shù)電票,怎么把上月開的電子發(fā)票作廢掉
紅沖 功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。 錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕。在頁(yè)面點(diǎn)擊【選擇】,將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面,選擇沖紅原因,點(diǎn)擊【提交】按鈕。點(diǎn)擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開具界面,再點(diǎn)擊 【開具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具。
2.無票收入不是無效收入。 你是一般納稅人還是小規(guī)模的開的什么業(yè)務(wù)? 小規(guī)模小微企業(yè)我們是主要是跟學(xué)校那邊做嘛,做那個(gè)比如跟中小學(xué)生去做那個(gè)培訓(xùn),就是這一塊,因?yàn)槲覀冇植皇抢蠋?。老師的話都是外外面?qǐng)的那些兼職老師做一次的話都兩三千。
勞務(wù)費(fèi)就是成本 他們不開發(fā)票 其他地方有工資社保的吧