你好,這個預(yù)付貸方應(yīng)該調(diào)整為應(yīng)付貸方,跟以前度損益調(diào)整沒有關(guān)系
#提問#,老師,我們2017年至2019年的房租一直未攤銷,我這個月做了分錄調(diào)整了,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ,但是出來的資產(chǎn)負債表的期末余額減去年初余額與利潤表的本年累計額不相等,是我哪里做錯了嗎?這樣報表的邏輯關(guān)系不對,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,18年有一次管理費用,當(dāng)時記賬借管理費用5萬,貸其他應(yīng)付款5萬,因稅局查出是假發(fā)票,要求調(diào)整補稅。我已經(jīng)在本期補稅了,現(xiàn)在本期我做了如下賬務(wù),1.借其他應(yīng)付款5萬,貸以前年度損益調(diào)整5萬。2.借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交所得稅2500。3.借以前年度損益調(diào)整47500,貸利潤分配-未分配利潤47500。4.借應(yīng)交所得稅2500,貸銀行存款2500
老師公司收到稅局退還以前年度所得稅,我做賬 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅, 借應(yīng)交費應(yīng)交所得稅,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸,貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后,資產(chǎn)負債表不平衡,期末資產(chǎn)總計比權(quán)益總計少了當(dāng)月的本年利潤數(shù),這要怎么辦?
本月發(fā)現(xiàn)去年有個費用忘記攤銷啦,本月補提:借:以前年度損益調(diào)整 2萬 貸:預(yù)付賬款2萬,月底結(jié)賬時借:利潤分配-未分配利潤2萬 貸:以前年度損益調(diào)整2萬,不考慮所得稅。結(jié)賬時資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計數(shù),有個差額,此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬。請問如何處理?需要調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)嗎?
2017年遺留的問題,預(yù)付賬款為貸方余額52萬,今年3月份會計做賬,借:預(yù)付賬款52萬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:本年利潤52 貸:以前年度損益調(diào)整52 未做所得稅費用,直接在資產(chǎn)負債表形成了期末未分配利潤52萬元,這個如何改正
老師,我們這邊有一個去年注冊的公司,一直沒有營業(yè),現(xiàn)在老板又準(zhǔn)備把這個公司注銷;營業(yè)執(zhí)照注銷是不是要在信用系統(tǒng)先公示???
老師您好,24年末發(fā)票取得在前,25年初生產(chǎn)產(chǎn)品并轉(zhuǎn)成本,這樣會導(dǎo)致24年度匯算清繳時成本費用大于發(fā)票金額嗎?
老師,您好,我們是外貿(mào)公司,國外有很多個人客戶。我們和他們簽合同,他們用個人卡給我們付款。我們可以申請退稅嗎?
增加廣告發(fā)布經(jīng)營范圍,需要什么資質(zhì)嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費匯算清繳時只能稅前扣除百分之多少的呢?要調(diào)增百分之多少?
請問一下 機械租賃公司 主要業(yè)務(wù):從別家公司租入機械,然后再租出去,有一些三輪車購入等,請問租入機械時,沒有收入,計入哪個科目,還是直接計入成本,購入的小于一萬的小型機械,請問折舊的話沒有收入時計入哪個科目,如果有收是不是直接進入成本
《國家稅務(wù)總局關(guān)于不帶動力的手扶拖拉機和三輪農(nóng)用運輸車增值稅政策的通知》(國稅發(fā)〔2002〕89號),三輪農(nóng)用運輸車(指以單缸柴油機為動力裝置的三個車輪的農(nóng)用運輸車輛)屬于“農(nóng)機”范疇,適用增值稅免征政策。請問老師,這個政策是針對生產(chǎn)企業(yè)還是銷售企業(yè)的呢?
老師,24年預(yù)估成本,票下一年才來。這個怎么做賬?
我司打算成立一個物流子公司,由母公司購買車輛租賃給子公司使用,購買成本約700萬(含稅),租賃到期后再把車賣給子公司,租金總額加上轉(zhuǎn)讓價款總額等于700萬,這種情況是經(jīng)營租賃還是融資租賃?
老師您好!1、課件里好像沒有關(guān)于進料加工手冊的內(nèi)容?如有在哪里?2、進料加工手冊分配率是什么意思?3、新的進料加工手冊首次使用時要在電子稅務(wù)局先備案嗎?如果要是怎么操作?4、一本手冊用完調(diào)整分配率怎么調(diào)?
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